同學(xué)你好 算出來稅額然后加上
我們公司是乙方,甲方口頭說承擔(dān)增值稅、稅金及附、個(gè)人所得稅,然稅金與工程款合計(jì)金額轉(zhuǎn)入我們公司對公賬戶備注只有勞務(wù)款,我們按含增值稅款開票工程款,對出差額就是稅金及附加個(gè)人所得稅的錢,請問會計(jì)分錄怎么寫,怎么才能體現(xiàn)稅金是對方承擔(dān)的,我們需要計(jì)提稅金附加嗎
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
幫對方開票1萬,但是和對方說他需要承擔(dān)增值稅13%及附加,所得稅25%,印花稅萬分之三,那怎么把稅金一起算到開票金額里?
老師 如果幫別人純開四萬的發(fā)票,不給我們進(jìn)項(xiàng),所得稅是不是4萬*25%=1萬 ?增值稅4萬*13%=5200 附加稅加起來12%,折扣一半6%,5200*6%=312 ?老師看下多開的4萬,是不是需要交1萬所得稅,增值稅5200,附加稅312 金額對嗎
求售價(jià),為了開票,屬于一般納稅人 夠進(jìn)一批貨馬上就有供貨商發(fā)到客戶那里 無庫存 一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不含稅收入4萬元,稅額5200元 二:開出去發(fā)票售價(jià)已經(jīng)確認(rèn)為5萬元不含稅金額 三:此批貨物產(chǎn)生增值稅,城建稅,印花稅,所得稅由對方承擔(dān) 四:要求開票金額要算上繳納的稅款金額 五:增值稅13% 城建稅2.5% 教育費(fèi)附加1.5% 地方教育費(fèi)附加1% 印花稅0.015% 企業(yè)所得稅5% 六:請問要怎么算這批貨加上各種稅款金額金額開票出去給客戶 四我要怎么算出我要開的發(fā)票金額
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
那比如1萬,我要交25%的所得稅2500,增值稅1300,附加130。那我開票不含稅金額13930??
對的比這還得多才行 因?yàn)檫@些稅額你開進(jìn)不含稅收入里了那你還得多交稅 開14100這樣
14100是怎么算出來的?
我就是給你加上了差額 我沒具體算 你這些稅額的稅費(fèi)差不多也這些了
什么和什么的差額
就是你2500%2B1300%2B130 開進(jìn)不含稅里說明收入增加了 收入增加了那你稅額不也得增加一部分了嗎