作管理費(fèi)用 ——?jiǎng)趧?wù)費(fèi),同學(xué)
請(qǐng)問老師,我公司是建筑行業(yè),開給總承包方100萬的發(fā)票,對(duì)方給我們扣了50萬的農(nóng)民工工資下來直接通過農(nóng)民工賬戶發(fā)給農(nóng)民工了,請(qǐng)問這50萬工資需要去勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票嗎?具體的賬務(wù)分錄是怎樣的?
老師,我們是勞務(wù)公司,給對(duì)方開100萬,有50萬打入基本戶,50萬對(duì)方替我們發(fā)農(nóng)民工工資,但是我們的農(nóng)民工都是臨時(shí)工,不是員工,不交社保,不簽合同,那我這50萬農(nóng)民工對(duì)方代發(fā)的工資該怎么做分錄?
老師,您好, 我們公司是勞務(wù)公司,與一家建筑公司簽的外包合同以及委托代發(fā)協(xié)議,開了70萬的票給對(duì)方,對(duì)方只給我們轉(zhuǎn)了50萬,剩下的20萬建筑公司直接付給了農(nóng)民專用賬戶,用來給農(nóng)民工發(fā)工資了。我想請(qǐng)問一下,這筆賬我要怎樣寫分錄,需要附哪些資料呢? 謝謝老師~
我們公司是乙方給甲方開票后,甲方用農(nóng)民工工資專戶,代我們發(fā)農(nóng)民工工資,已獲得銀行流水憑證,已在報(bào)驗(yàn)戶報(bào)稅,我們公司對(duì)這筆農(nóng)民工工資入賬,怎么對(duì)沖一下對(duì)甲方的應(yīng)收賬款,具體會(huì)計(jì)分錄,怎么做合適
老師,我們是建筑行業(yè),現(xiàn)在是我們接了一個(gè)項(xiàng)目比如開票100萬,對(duì)方轉(zhuǎn)我們賬上70萬,剩下的30萬扣下來對(duì)方代發(fā)農(nóng)民工工資,他那邊代發(fā)的農(nóng)民工工資是不是我這邊申報(bào)個(gè)稅
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支???對(duì)也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
但是以前都進(jìn)成本了,那咋辦
同學(xué),也可以入成本沒問題
借方是主營業(yè)務(wù)成本,貸方該用什么科目呢?
應(yīng)收賬款,這個(gè)錢不是轉(zhuǎn)給你們的嗎
100萬轉(zhuǎn)了50萬.另外50萬替我們代發(fā)工資了,能給我完整的分錄嗎
借銀行存款 主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)收賬款