學(xué)員你好。(1)可供出售產(chǎn)品的數(shù)量=20+40+40+50=150套,成本=20×10+40×11+40×12+50×13=1770美元 (2)先進(jìn)先出法假定先入庫(kù)的產(chǎn)品先賣出,所以當(dāng)年賣出的120套產(chǎn)品成本=20×10+40×11+40×12+20×13=1380美元 (3)1月末加權(quán)平均成本=(20×10+40×11)/(20+40)=10.67美元,5月末賣出了50套,成本為50×10.67=533.56美元。6月加權(quán)成本=(10×10.67+40×12)/(10+40)=11.73美元,6月到9月底又賣出了40套,成本為40×11.73=469.2美元。10月加權(quán)平均成本=(10×11.73+50×13)/(10+50)=12.79美元,10月到12月賣出30套,成本為30×12.79=383.7美元,當(dāng)年賣出的120套成本=533.56+469.2+383.7=1386.46美元,以上是對(duì)本題的解答,希望可以幫到您~
納稅申報(bào)是什么意思,急急急在線等,挺急的
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連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬*5%=25萬元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
老師,這題第二個(gè)選項(xiàng)為啥不對(duì)
老師,核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。我沒消化這么話。請(qǐng)老師指教一下
老師請(qǐng)問一下:增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)附列資料(5) (附加稅費(fèi)情況表)中的欄目:上期結(jié)存可用于扣除的留低退稅額57635.19。這個(gè)數(shù)是啥意思?
有財(cái)務(wù)制度模板嗎?發(fā)一下
@答疑老師(不加私信)?您好老師!跨區(qū)域建筑服務(wù)票開過后稅款也繳納了 ,當(dāng)天發(fā)現(xiàn)開票信息錯(cuò)誤 ,需重新開具。這種情況該怎么處理?已繳納稅款能即時(shí)退回嗎?
老師,公司支付的銀行貸款利息費(fèi)用,手續(xù)費(fèi),沒有取得發(fā)票,是不是不能稅前扣除呢?