你好,比如增值稅直接保存上傳申報就可以了,所得稅是按利潤表數(shù)據(jù)填寫申報。
請教一下,我們企業(yè)本月申請從小規(guī)模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導(dǎo)致的,可是我們申請變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過了征期了,沒辦法申報呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
老師,咨詢下我們公司之前印花稅都是通過電子稅局里的其他申報去找到印花稅一條條錄入申報的,后來我們?nèi)ザ惥指某蓞R總申報了就直接導(dǎo)入?yún)R總明細(xì)去申報,就直接跟增值稅申報一個頁面里,但是上月我們進去電子稅務(wù)局去申報增值稅的時候,就沒有印花稅了,這是怎么回事?
老師,我這邊是一個分公司,我2017 年接手后都是0申報,之前發(fā)生過什么業(yè)務(wù)哇也不知道,我手上也沒有任何的資料,只有總公司給的一份電子版報表,現(xiàn)在需要注銷分公司,顯示有2015年5月-2015年12月份報表沒有報送,我在界面點擊去前往辦理沒有反應(yīng),我就去報表報送那邊辦理,只能季度申報,下一步就出現(xiàn)了一堆數(shù)字,申報不了,是什么原因?我應(yīng)該怎么操作
剛接手朋友的零申報公司,但是之前一直沒申報過,產(chǎn)生了逾期跟罰款,罰款已交,問一下電子稅務(wù)局里面的操作我要怎么做,10月份我要申報嗎?小白一個
老師,我想問一下,我有個朋友的公司是小規(guī)模納稅人,他上個月開了票,但是之前的都沒有開過票一直是做了零申報,那現(xiàn)在已經(jīng)開票了,那他也沒有做帳,那稅務(wù)上需要怎么處理嗎?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
電子稅務(wù)局里面逾期申報這里有兩個印花稅稅源采集都顯示導(dǎo)入失敗信息
這個我要怎么操作呢
你好? 這個找到申報表? 選擇實際正確的所屬期填寫申報? ? 網(wǎng)上要是不能操作就去大廳補申報??