可以的,你幾張發(fā)票合計(jì)起來(lái)是一臺(tái)就行。
我這里有個(gè)這樣的情況,就是變壓器的工程款,一開始付了24萬(wàn),開了24萬(wàn)發(fā)票,我都做了賬,然后規(guī)定不能收變壓計(jì)量費(fèi),10月退回來(lái)了38000元,那就是實(shí)際202000元 供應(yīng)商就想把發(fā)票拿回去,重新開202000元的 可以不重新開嗎?我都做賬了,不想調(diào)賬,專票開多了有什么影響嗎?
老師,我們要開一個(gè)銷售空氣源熱泵設(shè)備的發(fā)票,但是單價(jià)就是二十萬(wàn),我們發(fā)票版位是10萬(wàn)元版的,數(shù)量寫一臺(tái)的話超出發(fā)票版位開不出來(lái)。那我這個(gè)數(shù)量只能寫比如0.5臺(tái)嗎?還是應(yīng)該怎么開票?
我公司發(fā)票是限額10萬(wàn)的,這樣再開百萬(wàn)以上金額時(shí)就要拆票,這樣在單價(jià)不變的情況下,數(shù)量后面就有10幾位小數(shù)(單位:噸),請(qǐng)問這樣開出來(lái)的發(fā)票稅務(wù)局會(huì)有說(shuō)法嗎?
因公司開票顯額是99999。就是10萬(wàn)內(nèi)。但是我們這要開票售出一臺(tái)機(jī)器組合價(jià)格是19萬(wàn)。在開發(fā)票的數(shù)量時(shí)可以開成數(shù)量0.5臺(tái)嗎?
我們公司是賣變壓器的,變壓器很貴,一個(gè)就10幾萬(wàn),但我們的票面最大開票金額是10萬(wàn),那么發(fā)票上數(shù)量能開成0.5臺(tái)嗎?
長(zhǎng)沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購(gòu)買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個(gè)分配數(shù)字是怎得來(lái)的?
老師好,稅務(wù)稽查,說(shuō)我們公司成本油票占比高,2024年要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補(bǔ)繳增值稅款了,想問下在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項(xiàng)
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎
老師,公司搭鐵棚,那人可以可以以公司名開發(fā)票,但沒有對(duì)公賬號(hào),請(qǐng)問可以支付款項(xiàng)給他個(gè)人否
老師,藍(lán)色框住的設(shè)計(jì)在哪里能設(shè)置成常用的?
老師你好,個(gè)體戶賓館,之前都是核定征收,今年開始查帳征收,以前沒有做帳,現(xiàn)在從2025年1月1日開始做帳,金蝶軟件賬務(wù)初始余額能不能都填寫零
你好,老師,這個(gè)月支付了6個(gè)月租金18000。然后我就做了一個(gè)管理費(fèi)用-租金18000,貸方,銀行存款。但是,好像不太對(duì)。這個(gè)是不是要攤銷,那攤銷到每個(gè)月分錄后面怎么做
公司買的空調(diào)除了入固定資產(chǎn)還能入什么費(fèi)用?
我需要開兩張發(fā)票,我數(shù)量可以開成1.5嗎?另一張數(shù)量也開成1.5可以嗎?
可以的,可以這么做的。
如果當(dāng)月暫估的庫(kù)存商品,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本了,下月發(fā)現(xiàn)暫估的金額不對(duì)怎么辦?
紅沖之前的 暫估 然后再做發(fā)票的
但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了!結(jié)轉(zhuǎn)的成本也紅沖掉嗎?
你好對(duì)的是的 是可以
具體需要紅沖的分錄有幾個(gè)?
紅沖之前的入庫(kù)紅蟲結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再做發(fā)票的再做正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本,一共四個(gè)
如果暫估的金額正確的話是不是只需要紅沖入庫(kù)的憑證,就不需要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證對(duì)嗎
你好是的,是這么做的。
印花稅收了0.16的滯納金,我做賬能不能做到稅金及附加——印花稅里,金額太小了
借營(yíng)業(yè)外支出、滯納金貸、銀行存款這一部分錢需要調(diào)整的。
10月份需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?
你十月份需要繳納嗎?繳納的是第三季度的,如果是的話,應(yīng)該在九月份集體。
不繳納,累計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù),填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)是不是照著利潤(rùn)表,把本年累計(jì)金額的營(yíng)業(yè)收入,和本年累計(jì)營(yíng)業(yè)成本還有本年累計(jì)利潤(rùn)總額的三個(gè)累計(jì)金額抄上去就行了吧?
你好,負(fù)數(shù)那就不需要考慮,不用計(jì)提啊。
對(duì)的,是的,是這么做的。