你好,你們當(dāng)時(shí)把這個(gè)錢支付給了個(gè)人嗎?
老師請問,我公司支付的咨詢費(fèi)也收到發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)閷Ψ綗o法提供服務(wù)而我方要退款退票,是普通發(fā)票,請問我們是要怎么處理賬務(wù),需要對方提供紅字發(fā)票聯(lián)沖減費(fèi)用嗎
老師!我們給別人掛靠公司,我們是甲方,掛靠方是乙方,如果他們不能及時(shí)提供成本發(fā)票造成的損失這些話在合同里面應(yīng)該怎么寫比較合理。
你好老師,我們是制造業(yè),從十月開始我們的廠房供暖,但沒付錢,也沒開發(fā)票,我需要提前計(jì)提暖氣費(fèi)進(jìn)制造費(fèi)用,我們是供6個(gè)月,我是怎么計(jì)提呢,到時(shí)來了發(fā)票又怎么處理呢
請問老師,請外地老師來講課,我們付課時(shí)費(fèi),對方老師沒發(fā)提供發(fā)票,怎么處理比較好?你們公司跟我們公司的業(yè)務(wù)是一樣的,請的這些老師付的課時(shí)費(fèi),怎么讓他們提供發(fā)票,不提供怎么辦?提供的話老師們怎么合理避稅
老師,請問我們公司贈(zèng)送合作公司5臺噴霧器,讓合作公司提供發(fā)票,合作公司給提供了住宿費(fèi)的發(fā)票。請問這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄入賬?這樣合理嗎?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
這個(gè)人在他公司有工資有社保的,你們單位也可以給他申報(bào)工資。
是支付給個(gè)人,這是我們經(jīng)常的業(yè)務(wù),給人家申報(bào)工資人家肯定不同意
你好,不同意的就做勞務(wù)費(fèi)正常做賬,不允許抵扣所得稅。