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8月收到原材料發(fā)票已入賬,忘記沖7月暫估,現(xiàn)在9月如何進(jìn)行調(diào)賬處理?

2022-10-17 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 15:00

你好 現(xiàn)在沖暫估一樣的??

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快賬用戶5618 追問 2022-10-17 15:02

但是我8月份已經(jīng)進(jìn)行成本核算,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本了,這個不影響嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:09

你好? 這按實(shí)際 實(shí)際? ? 用了記成本是對的?

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快賬用戶5618 追問 2022-10-17 15:17

因?yàn)槲?月份忘記沖暫估,說明我8月份賬上入庫入多了,那我領(lǐng)料單價(jià)就會有變動,那我成本不是錯了?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 15:21

成本是按你領(lǐng)用的,不是按你入庫的。入庫的沒有充了,現(xiàn)在充就行。

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你好 現(xiàn)在沖暫估一樣的??
2022-10-17
你好 ;? ? ? ?暫估少了; 就把少做的金額補(bǔ)做一筆; 就不去紅沖之前分錄。 避免你負(fù)數(shù)金額??
2022-12-09
您好 8月份暫估入賬,9月份沖銷暫估的 再重新入帳
2020-09-11
同學(xué)你好 暫估的紅沖了就可以了
2022-07-19
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
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