你好,在11月份的時候申報個稅
小規(guī)模3月31日做了稅務(wù)登記,4月份要申報納稅嗎?
小規(guī)模納稅人8月份開票超500萬,9月份填寫一般納稅人申請表,填寫當(dāng)月申請次月生效,是10月份申報時還是按季度報小規(guī)模申報表申報,11月份報稅10月份稅時才是一般納稅人,是這樣嗎
老師,請問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報 7-9月,10月申報。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報嘛?還是10月只申報9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報就好。這個月能開進(jìn)項回來抵扣嘛
10月做的稅務(wù)登記。小規(guī)模納稅人第一次申報是幾月份申報稅
公司剛成立,10月份進(jìn)行稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,12月份升為一般納稅人。12月份有張進(jìn)項發(fā)票,但沒有銷項。1月份納稅申報按小規(guī)模申報還是一般納稅人申報?一般納稅人如不勾選抵扣,增值稅按0申報嗎?
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因為公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費用,沒收入,會有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會參展費26萬,我公司付給成都展會這邊22萬,賺取差價4萬,確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會計分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個人轉(zhuǎn)入的款項,開票給個人的對應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時,比如業(yè)務(wù)招待費實際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因為沒有票的1萬會填在A105000表的第 30列調(diào)增出來
沒有員工呢?
沒有員工也是需要做零申報的
那增值稅什么時候報
增值稅在明年一月份的時候申報
個稅,印花稅,增值稅,1截止日期都是幾號
你好,現(xiàn)在申報期限還沒出呢。
不是1月。申報9月的稅。個稅印花增值最晚截止日期多少
你指的是這個月的申報期限嗎?
9月的稅,不是10月份報嗎。截止日期
這個是截止到25號的。
個稅薪金,印花稅。也 都是25號嗎
對,沒錯,都是這個日期
關(guān)于個稅薪資申報的問題。這個是稅務(wù)局給核定的稅種。問我有沒有員工。我說沒有。工作人員說沒給做這個稅種核定。是不是每月薪資申報就不用報了
如果員工都已都這么說的話,就不用申報。
就是這個
你看看這個個人所得稅不是給你們核定了嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,個體工商戶開普票也是免稅的嗎
是的,開普票是免征增值稅的