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系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),這個(gè)報(bào)表需要調(diào)整嗎?

2022-10-17 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 12:11

財(cái)務(wù)報(bào)表需要重分類,重分類到其他應(yīng)收款。

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快賬用戶1013 追問 2022-10-17 12:25

重分類后,資產(chǎn)總額都變了哦

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齊紅老師 解答 2022-10-17 12:26

對(duì)的是的,變了有變化的。

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快賬用戶1013 追問 2022-10-17 12:33

應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是沒問題的吧

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齊紅老師 解答 2022-10-17 12:33

你好,把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 12:33

除了未分配利潤有復(fù)數(shù),其他的最好不要出現(xiàn)。

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快賬用戶1013 追問 2022-10-17 13:12

應(yīng)交稅費(fèi)有緩交的,那要怎么調(diào)整???

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:13

那你只需要計(jì)提就可以的,不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額的。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:13

就像你的附加稅,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),附加稅在這里面,應(yīng)交稅費(fèi)填寫這個(gè)余額。

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快賬用戶1013 追問 2022-10-17 13:15

這個(gè)重分類只是報(bào)表上直接調(diào)整嘛,賬上不需要處理吧

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:19

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶1013 追問 2022-10-17 13:28

哦,是待認(rèn)證進(jìn)賬稅掛多了,這個(gè)有什么問題沒啊?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:29

你好,掛多了是什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:29

是寫多了嗎?如果是的話,紅沖。

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快賬用戶1013 追問 2022-10-17 13:32

就是收到發(fā)票入賬,稅金做在待認(rèn)證的,還沒抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:32

你好,沒有問題的,實(shí)際的業(yè)務(wù)沒有關(guān)系啊。

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快賬用戶1013 追問 2022-10-17 13:33

就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有點(diǎn)多,所以資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)成負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:34

你好,那你們單位有留底了這個(gè)情況是吧,現(xiàn)在不允許有劉蝶,最好你認(rèn)證多少寫多少。

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快賬用戶1013 追問 2022-10-17 13:39

這樣的話,就是先做暫估,需要多少進(jìn)項(xiàng)再按發(fā)票入賬,直接認(rèn)證抵扣,是嗎?所以長期待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅多了是有風(fēng)險(xiǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:41

你好,實(shí)際你有收到這些發(fā)票沒有問題的。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:41

你有隱瞞收入的嗎?沒有隱瞞收入的就沒有問題。

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快賬用戶1013 追問 2022-10-17 13:43

存在當(dāng)月出貨沒開發(fā)票,未做收入,等在以后月份開發(fā)票后,再做的收入

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:45

好那就沒有關(guān)系的,可以的。

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是的,需要分類到其他應(yīng)收款
2024-04-07
同學(xué)你好,負(fù)數(shù)不用調(diào)整,報(bào)表是平的,沒有鉤稽關(guān)系錯(cuò)誤,就直接申報(bào),對(duì)稅務(wù)系統(tǒng)沒有影響。
2024-01-10
您好 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù) 填到對(duì)方科目 其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)填到其他應(yīng)付款 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)填到其他應(yīng)收款
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