同學(xué)你好 對(duì)的 直接放一塊就可以
老師,請(qǐng)問一下一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)票,發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián)一起裝訂,還是說抵扣聯(lián)要分開保管?我做是放以前裝訂了,但是看到個(gè)別會(huì)計(jì)只放發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)另外放了。
出口企業(yè),一般納稅人,開了一張發(fā)票,沒有退稅,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),放到一起嗎?還是沒有退下來的這一張抵扣聯(lián),和退下來的所有發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂到一起
你好老師,一般納稅人企業(yè)記賬的時(shí)候發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都一起裝訂嗎還是 發(fā)票聯(lián)就行了
老師,正常的出口退稅發(fā)票抵扣聯(lián)怎么保存?還是和專票抵扣的一起放嗎
老師您好!現(xiàn)在收到全電發(fā)票沒有抵扣聯(lián)了,需要打印出來和抵扣聯(lián)一起單獨(dú)裝訂嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下培訓(xùn)費(fèi)開的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營(yíng)范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請(qǐng)問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己?jiǎn)挝还べY申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
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和已經(jīng)退下來的發(fā)票抵扣聯(lián)放到一起嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
那這個(gè)沒有退下來的,系統(tǒng)或者那里需要做處理嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)需要的哦
沒有退下來的這張票怎么處理
你們是外貿(mào)還是生產(chǎn)型
是外貿(mào)公司
你們要免稅還是退稅
我們是免抵退吧,有內(nèi)銷也有外銷。這個(gè)票是外銷的,申請(qǐng)退稅,有一張沒有退下來,它不退。應(yīng)該怎么處理
同學(xué)你好 這個(gè)直接做免稅
具體怎么做?
借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上,沒有退下來的稅金,這樣做?然后貨物計(jì)入成本?
對(duì)的 是這樣做的哦
我不可以直接價(jià)稅,合計(jì)計(jì)入成本嗎?
這個(gè)不可以的哦 得轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)
如果退稅銷售點(diǎn)差異,就可以直接計(jì)入成本,是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以的