同學(xué)你好 直接按照實(shí)際業(yè)務(wù)申報
請問一下各位老師!報稅前都需要準(zhǔn)備什么資料啊,我不會準(zhǔn)備資料,就準(zhǔn)備開票明細(xì)和認(rèn)證明細(xì)?那未開票的票子假如一大堆,這個我怎么統(tǒng)計啊,賣廢品收入啊,營業(yè)外收入啊,平時零星收入沒有發(fā)票的,還有員工出差發(fā)票這個都要怎么統(tǒng)計,怎么算?????一想到這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不知從何下手整理,更別提報稅啊了,最開始的數(shù)據(jù)我都統(tǒng)計不出來,腦子亂亂的,不知怎么算怎么操作,老師你們都是怎么整理的啊,還有什么要轉(zhuǎn)出的就更凌亂了我
來到一個新公司,個體戶,她們沒建賬套 普票專票都開 只是季度去稅務(wù)局報稅 然后維修廠的修理費(fèi)洗車之類的就用一個軟件做收入支出 工資表也不做 有對公賬戶往來 這樣對嗎,我要怎么做
老師,個體戶基本不開票,收入我都做的無票收入,然后記賬軟件算出來的稅(每次都是自動四舍五入),和電子稅局算出來的差了0.03,電子稅務(wù)局是總收入*0.03,這個差異怎么辦啊
專管員說我公司2022年所得稅匯算清繳收入與2022年開票軟件收入存在100萬的誤差,說我開票軟件開票了三百多萬,但我所得稅申報只申報了兩百多萬。然后說我2022年企業(yè)所得稅中申報的工資薪金為0,自然人電子稅務(wù)查不到。但是經(jīng)我自查,我的開票軟件的確開票了兩百多萬,并且也進(jìn)行了個稅申報,也有記錄,網(wǎng)上登陸自然人電子稅務(wù)局可查詢且與我申報的無誤差。請問為什么專管員那邊的系統(tǒng)會與我實(shí)際開票軟件有誤差,并且查不到我的個稅申報記錄呢?請問這種情況對企業(yè)會有影響嗎?
不懂,什么是增值稅收入,不是會計收入和所得稅收入,這個是什么意思,能舉例嗎,是不是這樣理解,過戶了,我就申報增值稅,然后在電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額,然后不記賬,這就叫增值稅收入??到了開票的時候就確認(rèn)會計收入(也就是所得稅收入)做賬借,銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,增值稅,然后再電子稅務(wù)局未開票那欄填寫不含稅金額負(fù)數(shù),是這個意思嗎?,老師,我上面理解的對嗎?難道最終都是給稅務(wù)局的,要這么麻煩嗎
老師,2021年付出去2筆車輛評估費(fèi)無發(fā)票,請問平賬的話記營業(yè)外支出,摘要記清理往來科目還是怎樣寫?
那我學(xué)報稅 只學(xué)報增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅就行了是吧 我目前有一家公司是小規(guī)模的 我先從小規(guī)模報稅學(xué)起
A 股東 股權(quán)96%,認(rèn)繳96W,暫未實(shí)繳; 現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給 D 股東95%的股權(quán); 1.請問 A 股 東個稅申報怎么繳? 2.以實(shí)收資本上的金額 * 持股比例 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價又是什么意思?
老師 預(yù)付款開票怎樣開具才不用交稅
老師,公司章程在哪里看?
老師,提問,請問報個稅是用應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資報個稅
老師,我司是小規(guī)模企業(yè),從事護(hù)理服務(wù)行業(yè),護(hù)理員工資,護(hù)士,管理人員工資,這些要分別怎么記賬呢, 管理人員我知道是計入管理費(fèi)用,那護(hù)士和護(hù)理員呢 這個怎么記賬
老師,如果公司賬戶有走流水的情況,稅務(wù)局現(xiàn)在查,我們就是一個公司收進(jìn)來就付出了這種情況,可以如實(shí)和稅務(wù)局說嘛?有稅務(wù)風(fēng)險嗎?都掛在了其他應(yīng)收應(yīng)付款中
你好老師,我公司收到個人打款過來的收入但是開了發(fā)票給他公司,賬務(wù)上如何處理呢?
老師現(xiàn)在這個國補(bǔ)票啥意思都要開發(fā)票
就是按實(shí)際業(yè)務(wù)申報的啊,只不要記賬的時候,收到款,就記收入,和稅,四舍五入很多次,但是填在電子稅務(wù)局,他是就填一個數(shù),只四舍五入一次啊,我的意思是這個
同學(xué)你好 查賬征收的還是什么
查賬征收
同學(xué)你好 那你得按照實(shí)際業(yè)務(wù)做收入
那我總不能一個月就記一次收入吧?只有一個月記一次,才能避免這種四舍五入差一點(diǎn)點(diǎn)的情況,否則我收到一筆款,我記一次,結(jié)果就不一樣,總有這一點(diǎn)點(diǎn)的差異
同學(xué)你好 你有收入就要做的
我就是嚴(yán)格按照收到一次收入就記賬的,可問題是,最后結(jié)果出來記賬和電子稅局差了0.03,主要原因是每次收到收入我就入賬,每次系統(tǒng)自動四舍五入,電子稅局就合計填一次收入,所以二者就出現(xiàn)了差額,我解釋這么多次,老師你怎么答非所問啊,哭死我了,唉,我是不是沒表達(dá)清楚啊
差額計入營業(yè)外就可以了