 
                            這個(gè)是否接轉(zhuǎn)都會(huì)是可以的。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師您好! 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這個(gè)分錄對(duì)嗎?
老師,月末是否需要將銷(xiāo)項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后做這樣的一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2021年新準(zhǔn)則下,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的前期下,這2個(gè)分錄還用做 么????還是可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅的和進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)一下,月末進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的分錄嗎?
老師,您好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)分錄期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄的
 
                老師比如截止現(xiàn)在盈利了,如果這季想做虧損,在最后匯算還得盈利對(duì)嗎,不然會(huì)有退稅,這種情況,是不是還不如下一年做虧損
老師我們是貨代,取得9 得運(yùn)費(fèi)發(fā)票,給客戶(hù)開(kāi)代理運(yùn)雜費(fèi)9專(zhuān)票,開(kāi)什么項(xiàng)目,屬于經(jīng)紀(jì)代理還是什么 ,之前我們沒(méi)開(kāi)過(guò)9的專(zhuān)票,稅務(wù)局讓我們更正,按照什么項(xiàng)目開(kāi)
老師,我們廠的設(shè)備想做個(gè)資產(chǎn)評(píng)估賣(mài)給我們另外一個(gè)廠,另外一個(gè)廠剛起步,這樣是不用全部的設(shè)備賣(mài)過(guò)去,不用全部做資產(chǎn)評(píng)估吧?
用工單位雇傭的員工已經(jīng)按照靈活就業(yè)繳納社保了,還需要以用人單位的身份為員工繳納社保嗎?不繳納違法嗎?政策依據(jù)是什么
我們資金來(lái)源寫(xiě)的財(cái)政補(bǔ)助,然后開(kāi)辦資金100萬(wàn)元,這個(gè)做賬做到那個(gè)科目合理合規(guī)?需要交稅?
可以找到加權(quán)老師么老師
老師:公司租賃個(gè)人車(chē)輛,每月租金450元,按月開(kāi)發(fā)票,個(gè)稅和增值稅都沒(méi)有。如果年末一次開(kāi)具1年的5400元租賃費(fèi),是不是就要交個(gè)稅和增值稅?
老師,你好。我們公司開(kāi)設(shè)鮮花銷(xiāo)售業(yè)務(wù),直接在云南種花的個(gè)人那里進(jìn)貨,他們不能開(kāi)票給我們公司。怎么辦
請(qǐng)問(wèn)下,已經(jīng)勾選抵扣的發(fā)票,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理,電子稅務(wù)局需要什么申報(bào)處理嗎
個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷(xiāo),四川網(wǎng)上怎么注銷(xiāo)的!需要交營(yíng)業(yè)執(zhí)照回去嗎?


也可以不結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
不結(jié)轉(zhuǎn)的話也不是錯(cuò)誤的。
進(jìn)項(xiàng)稅一直大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,是不是可以等到銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候一天結(jié)轉(zhuǎn)
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是可以這么操作的。