你好,不可以的需要按照含稅的
某制造企業(yè)2019年3月通過銀行收取當(dāng)期房租180萬元(不含稅),該房屋月折舊額為100萬元,為2016年5月1日之前建造完成的房屋,公司所在地為山東省濟(jì)南市(增值稅征收率5%、房產(chǎn)稅率12%、城建稅率7%、教育費(fèi)附加率3%、地方教育費(fèi)附加率2%、地方水利建設(shè)基金0.5%和印花稅1‰)。 要求:計算該月房屋租賃業(yè)務(wù)應(yīng)交增值稅、房產(chǎn)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水利建設(shè)基金和印花稅,并進(jìn)行會計處理。
請教下。公司的主營為商業(yè)地產(chǎn)出租,租賃合同金額寫的月租金,租期在合同中單獨(dú)說明,有3~8年不等。請問這樣的狀況,公司是否可以根據(jù)每個月的主營收入(租賃收入)在所屬期進(jìn)行印花稅申報?還是說一定要在租賃合同簽訂好后就把3~8年所有租金對應(yīng)的印花稅全額繳納?
公司租賃辦公場地,金額1500元每月,簽訂了一年。印花稅可以不申報嗎?如果申報是按月還是按一份合同申報?稅額怎么計算
你好,老師,我想問一下房屋租賃合同一簽幾年期,金額是按月為單價簽訂的,按新印花稅源采集,能不能按季度申報,每季度收到的租金依據(jù)申報印花稅
老師,如果房屋租賃合同上寫的每月每平方米租金含稅金額為130元,增值稅稅率為13%,租賃期限為一年,在計算印花稅時可以按不含稅金額計算印花稅進(jìn)行申報繳稅嗎?
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
好的,老師租賃合同我們簽訂了三年,印花稅繳納也按三年的租金額計算繳納的,但是租賃一年后因?yàn)橐咔榈仍蛑匦潞炗喓贤瑢⒆饨饻p少了,那這個印花稅怎么計算繳納呢
按照減免之后的,你之前已經(jīng)繳納了嗎?之前繳納的話不退
這種情況下,你最好是按年來約定租金。
老師那新簽的合同還需要繳納印花稅嗎
你好,已經(jīng)繳納了,不需要再重復(fù)繳納。
那老師合同簽訂的是三年,合同內(nèi)只注明第一年、第二年、第三年分別對應(yīng)每日每平方米金額,我是不是只能按三年計算出租金然后計算印花稅,不能按每年分著計算
沒有單價,只有數(shù)量嗎?
看錯了 對的 是這么做的
都有,有租賃的總平數(shù),每平的單價,我沒寫那么全
對的,是的,是這么做的。
老師,我公司租動產(chǎn)設(shè)備時,簽訂的合同上沒有注明任何金額而是注明按實(shí)際施工情況進(jìn)行結(jié)算,三個月后設(shè)備租賃完事,出具結(jié)算清單在實(shí)際結(jié)算明細(xì)清單上注明了不含稅租賃費(fèi)及稅額,那針對這個合同應(yīng)該繳納印花稅了,那這個按含稅金額計算還是不含稅金額計算呢?
你好不含稅的就可以