借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存
13日,用銀行存款繳納上月應(yīng)納增值稅額5000元。會計分錄(雖題目不完整,但是不影響)
(1)當(dāng)月采取直接收款方式銷售化妝品1500套,不含稅出廠價440元/套,開具增值稅專用發(fā)票,款項已通過銀行收訖。計算它的消費(fèi)稅(題目雖不完整,但是不影響)
5)從國外購進(jìn)化妝品一批,關(guān)稅完價格為68000元,關(guān)稅34000元,款項均以銀行存款支付。它會計分錄中的原材料不應(yīng)該是68000+34000=102000嗎為啥是120000(雖題目不完整,但是就這點搞不懂,不影響,謝謝老師)
大明酒廠為增值稅一般納稅人,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(4)銷售啤酒20噸,每頓不含稅售價3600元,開具增值稅發(fā)票,全部款項存入銀行。計算它的消費(fèi)稅(雖題目不完整,但是不影響)
小張從國外購進(jìn)化妝品一批,關(guān)稅完稅價格為68000元,關(guān)稅34000元,款項均以銀行存款支付。要求:該題是否需要繳納消費(fèi)稅?如果需要,要交多少?(題目雖然不完整,但是不影響,謝謝老師)
老師,第三季度做賬軟件點資產(chǎn)負(fù)債表報表重分類了,年初數(shù)和期末數(shù)都發(fā)生了變化,那我申報財務(wù)報表的時候是只更改當(dāng)期的期末數(shù)嗎?年初的數(shù)先不動?還是都需要按照重分類后的申報,那一二季度已申報的需要更改嗎?麻煩老師回答細(xì)一點可以嗎?我這邊不能進(jìn)行追問。感謝
老師,小規(guī)模納稅人,我們主要做工地項目,勞務(wù)費(fèi)沒有發(fā)票,只有在個稅里申報了工地人員的個稅金額挺大的,這樣可以嗎???
我公司有一宗礦權(quán)需要轉(zhuǎn)讓給其他公司,可以采用什么方式處理呢?涉及的稅費(fèi)有哪些呢?哪種方式可以合理避稅呢?2家公司屬于同一控制下的企業(yè)
老師您好,請問公司沒有核定印花稅稅種,需要申報印花稅嗎?
我想要這個老師講的表格
您單位申報營業(yè)收入【32030.66】小于增值稅申報收入金額【1494014.6】,差異金額【1461983.94】元,請根據(jù)實際情況確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,如數(shù)據(jù)準(zhǔn)確請說明差異原因。 請問這是什么意思
老師,申報個稅7月沒有申報,現(xiàn)在顯示是8月,怎么變更申報7月呢
老師,已經(jīng)離職的員工,社?;鶖?shù)調(diào)整,個人部分追不回來,由單位承擔(dān),怎么做賬
老師我在轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時候,稅務(wù)局反饋回來實收資本與股權(quán)原值不否。這是一個小規(guī)模企業(yè),實收資本為認(rèn)繳資本是零,我股權(quán)原值填的也是零呀。怎么就不對了呢?
我的個稅本月申報122509,在做企業(yè)所得稅申報的時候,已計入成本費(fèi)用薪酬填的122509,實際發(fā)放的也是122509,出來下面提示框是什么意思