現(xiàn)在的問題是什么?是要分錄還是增值稅?
用本公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,共有職工1000名,其中500名職工為直接從事產(chǎn)品生產(chǎn)的職工,200名職工為車間管理人員,300名職工為廠部管理人員。A產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本為80元,單位公允價(jià)值為100元,假設(shè)計(jì)稅價(jià)格等于公允價(jià)值
7月22日,將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給職工每名職工一件產(chǎn)品,A公司共有職工100名,其中生產(chǎn)工人80名,管理人員20名A公司每件產(chǎn)品成本1萬元,每件產(chǎn)品不含稅售價(jià)1.2萬元。
7月22日,將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給職工每名職工一件產(chǎn)品,A公司共有職工100名,其中生產(chǎn)工人80名,管理人員20名A公司每件產(chǎn)品成本1萬元,每件產(chǎn)品不含稅售價(jià)1.2萬元。
7月22日,將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給職工每名職工一件產(chǎn)品,A公司共有職工100名,其中生產(chǎn)工人80名,管理人員20名A公司每件產(chǎn)品成本1萬元,每件產(chǎn)品不含稅售價(jià)1.2萬元。
【例】A公司增值稅般納稅入增值稅率13%,2019年7月1日“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅”科目借方余額20萬元(為未抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額),“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目借方余額5萬元,2019年7月發(fā)生有關(guān)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)。(7)7月22日,將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為集體福利發(fā)給職工每名職工一件產(chǎn)品,A公司共有100名,其中生產(chǎn)工人80名,管理人員20名,A公司每件產(chǎn)品成本1萬元,每件產(chǎn)品不含稅售價(jià)1.2萬元(8)7月26日,用生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外投資,占被投資單位股權(quán)的51%,屬于非同一控制下企業(yè)合并,該批產(chǎn)品成本20萬元,計(jì)稅價(jià)格30萬元
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,