同學(xué)你好 這是一種可能,也有可能是企業(yè)賬做錯(cuò)了
請(qǐng)問(wèn)老師,如果資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),是因?yàn)闆](méi)有繳納稅款后沒(méi)有計(jì)提嗎?
你好老師,我這邊做出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表里面有個(gè)科目是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)槲矣梦⑿乓呀?jīng)把稅款繳納了,為什么還會(huì)顯示負(fù)數(shù)
老師用別人家公司給客戶開票,用微信支付增值稅,立計(jì)提: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已繳稅金 貸:微信 問(wèn)題1:老師增值稅結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn), 問(wèn)題2:還有就是資產(chǎn)負(fù)債表增值稅哪里出現(xiàn)的稅金是負(fù)數(shù)呢?,在資產(chǎn)負(fù)債表上稅金如果是負(fù)數(shù),負(fù)債不就是減少了嗎? 問(wèn)題3:資產(chǎn)負(fù)債表增值稅金是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),因?yàn)楫?dāng)月有留抵稅額,請(qǐng)問(wèn)我需要調(diào)表嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是不是沒(méi)有交的稅???
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
老師,繳納稅款是451.21,負(fù)數(shù)是11,這個(gè)是什么情況?小規(guī)模計(jì)提分錄怎么做?
你好,你說(shuō)是計(jì)提什么稅?
老師,增值稅
增值稅今年1-4月,需要繳稅 借:銀行存款等 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 如果季度末免稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
今年4-12月3%稅率普票免稅。如果是專票和上邊處理一樣
老師,我二季度也是這么做的啊,然后三季度繳納稅款后就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,而且金額還不一樣
那要核對(duì)一下,賬面、開票系統(tǒng)、申報(bào)表三者的差異在哪,以對(duì)的為標(biāo)準(zhǔn)改過(guò)來(lái)