同學(xué) 你好,計(jì)算當(dāng)中。
甲公司和乙公司為非同一控制下的兩家獨(dú)立公司。2019年6月30日,甲公司以其擁有的固定資產(chǎn)對(duì)乙公司投資,取得乙公司60%的股權(quán)。該固定資產(chǎn)原值1500萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊400萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備50萬(wàn)元,投資日該固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為1250萬(wàn)元。2019年6月30日乙公司的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為2000萬(wàn)元。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。
甲公司和乙公司為非同一控制下的兩家獨(dú)立公司。2019年6月30日,甲公司以其擁有的固定資產(chǎn)對(duì)乙公司投資,取得乙公司60%的股權(quán)。該固定資產(chǎn)原值1500萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊400萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備50萬(wàn)元,投資日該固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為1250萬(wàn)元。2019年6月30日乙公司的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為2000萬(wàn)元。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。投資日,甲公司的初始投資成本為_____萬(wàn)元,付出的固定資產(chǎn)視同出售,確認(rèn)處置損益為_____萬(wàn)元.
甲公司和乙公司為非同一控制下的兩家獨(dú)立公司。2019年6月30日,甲公司以其擁有的固定資產(chǎn)對(duì)乙公司投資,取得乙公司60%的股權(quán),該固定資產(chǎn)原值1500萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊400萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備50萬(wàn)元,投資日該固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為1250萬(wàn)元。2019年6月30日乙公司的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為2000萬(wàn)元。。假定不老慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。投資日甲公司賬務(wù)處理:
【教材例4-4】甲公司和乙公司為非同一控制下的兩家獨(dú)立公司,2019年6月30日,甲公司以其擁有的固定資產(chǎn)對(duì)乙公司投資,取得乙公司60%的股權(quán),按固定資產(chǎn)原值1500萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊400萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備50萬(wàn)元,投資日該固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為1250萬(wàn)元。2019年6月30日乙公司的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為2000萬(wàn)元。假定不考慮相關(guān)稅費(fèi)等其他因素影響。投資日,甲公司應(yīng)如何作賬務(wù)處理
【復(fù)習(xí)題3】甲公可和乙公司為非同一控制下的兩家獨(dú)立公司。2019年6月30日,甲公司以其擁有的固定資產(chǎn)對(duì)乙公司投資,取得乙公司60%的股權(quán)。該固定資產(chǎn)原值1500萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊400萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備50萬(wàn)元,投資日該固定資產(chǎn)的公允價(jià)值為1250萬(wàn)元。2019年6月30日乙公司的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為2000萬(wàn)元。
請(qǐng)問,火車票的改簽費(fèi)用可以和車票款一起做到差旅費(fèi)中嗎,同時(shí)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,公司名稱是某某投資公司,做賬的時(shí)候跟商貿(mào)公司是否一樣,最近下來了政府批復(fù),同意該公司在某地建設(shè)庫(kù)房等,這個(gè)做賬的話要怎么做
老師,我們總公司企業(yè)所得稅5%.為啥分公司25%
請(qǐng)問老師,在申報(bào) 單位社保費(fèi)年度繳費(fèi)工資申報(bào)時(shí),平均工資高于社?;鶖?shù),那么下一年需要給他調(diào)整社保繳費(fèi)基數(shù)嗎
請(qǐng)問一下,上個(gè)月無(wú)銷售額,但是有一筆已勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖,像這種情況能勾選新的進(jìn)賬發(fā)票,抵消紅沖的進(jìn)賬轉(zhuǎn)出嗎?
應(yīng)收賬款存在壞賬應(yīng)該怎么處理
我們便利店銷售水給企業(yè),企業(yè)用的內(nèi)部支票,我們可以給開專票嗎
老師,剛接的賬,應(yīng)收賬款有的客戶期末余額為0但是本期發(fā)生額有余額,這個(gè)錄期初時(shí)可以不寫嘛
代收代付這個(gè)月發(fā)生了費(fèi)用,但沒收到錢也沒有付出去錢,問需要做賬嗎? 還是等到錢到了 在付出去做賬呢?
老師,我們公司是律師事務(wù)所,這個(gè)月給合伙律師分紅,應(yīng)該怎么做分錄啊
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