同學(xué),你好 和之前分錄做一模一樣的,金額負(fù)數(shù)
老師,之前一筆收入按無票收入報稅了,現(xiàn)在客戶把一部分退貨了,我已退款給他,這筆業(yè)務(wù)完整的帳務(wù)處理怎么做呢
之前做:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,現(xiàn)在這筆款要退給客戶,怎么做分錄呢
請問一下,我們內(nèi)賬做客戶,確認(rèn)收入做應(yīng)收賬款,帶主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在有一筆退貨了,那我這筆要怎么做分錄
老師,之前我收了一筆錢已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在客戶退款了,需要沖銷收入,怎么做分錄呢?
老師,做了一筆收入,現(xiàn)在客戶要退款,紅沖發(fā)票暫時開不了,那我銀行又要退款,這筆分錄怎么做
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
那就是紅字了,對吧
同學(xué),你好 恩恩,是的
是這樣的嗎?
同學(xué),你好 恩恩,是的