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老師,是我這個(gè)季度開了45萬的票,然后我這個(gè)季度沒有成本費(fèi)用票,算下來利潤還是有40萬,我都季度個(gè)稅繳納的檔次是不是要按30%然后速算扣除數(shù)繳納,因?yàn)槲沂切麻_的個(gè)體戶還沒有交過所得稅,不知道怎么處理

2022-10-14 20:44
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 20:45

如果是核定定期定額的話是(45-9)*1.4%

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如果是核定定期定額的話是(45-9)*1.4%
2022-10-14
45萬內(nèi)是不是交增值稅,所得稅的話,只要你有收入,就要交,用收入減成本。如果你有1萬的成本,那只要交40-1=39萬乘以所得稅率的的企業(yè)所得稅費(fèi)。
2021-10-27
你好,你看開票日期,開票日期一月份的不在這里面填寫啊。
2024-01-11
同學(xué),你好!請問之前有預(yù)繳過所得稅嗎?1-9月累計(jì)利潤負(fù)數(shù),預(yù)提的企業(yè)所得稅在9月做了賬務(wù)處理嗎?
2021-11-02
45*1.4%=6300的個(gè)稅太多了是嗎?已經(jīng)開票了不能做廢
2022-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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