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老師企業(yè)繳了水電費,之前繳款票沒來借應付賬款貸銀行存款,現(xiàn)在票來了應怎么做

2022-10-14 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-14 13:52

同學,你好 借:管理費用 貸:應付賬款

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快賬用戶3254 追問 2022-10-14 13:54

主要是車間里面用,是不是把管理費用改成制造費用

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齊紅老師 解答 2022-10-14 13:54

同學,你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶3254 追問 2022-10-14 13:57

水電費開發(fā)票的時候,摘要寫什么

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齊紅老師 解答 2022-10-14 14:02

同學,你好 摘要,發(fā)票里面沒有摘要

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快賬用戶3254 追問 2022-10-14 14:03

就寫了電費

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齊紅老師 解答 2022-10-14 14:06

同學,你好 那可以的

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快賬用戶3254 追問 2022-10-14 14:11

老師支付申報代理費用記管理費用嗎?票未來

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齊紅老師 解答 2022-10-14 14:13

同學,你好 嗯嗯,可以的

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快賬用戶3254 追問 2022-10-14 14:16

借管理費用貸銀行那票來了怎么做

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齊紅老師 解答 2022-10-14 14:21

同學,你好 紅字沖之前的分錄,然后按照發(fā)票重新做

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快賬用戶3254 追問 2022-10-14 14:22

那我能不能直接先做的應付賬款里去貸銀行,等來票時在做借管理費用貸應付

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齊紅老師 解答 2022-10-14 14:29

同學,你好 嗯嗯,可以的

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同學,你好 借:管理費用 貸:應付賬款
2022-10-14
同學你好 借原材料等科目 貸應付賬款
2022-09-07
借:庫存現(xiàn)金 貸:應付賬款
2023-04-29
你好可以的,操作沒問題。
2024-12-23
直接把發(fā)票附在憑證后邊,憑證上鉛筆注明收到發(fā)票
2023-11-01
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