你好,這樣是可以的?
老師好,公司收到一張固定資產(chǎn)發(fā)票,上面是辦公家具,三套,這種情況可以嗎,沒(méi)有明細(xì)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)如果一家公司想注銷,公司每個(gè)月開(kāi)發(fā)票收入30-50萬(wàn)左右,固定資產(chǎn)財(cái)面還有250萬(wàn)左右,實(shí)際公司內(nèi)的固定資產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)有多少了,現(xiàn)在沒(méi)事做準(zhǔn)備注銷。請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么清理
老師,公司購(gòu)買一批辦公家具,家具已收到,發(fā)票要下下個(gè)月收到,可以收到發(fā)票在做固定資產(chǎn)入賬嗎,還是要怎么操作?
老師 ,您好,買的辦公家具開(kāi)在了一個(gè)發(fā)票上后面有個(gè)明細(xì)表,單個(gè)辦公家具金額很小,可以把發(fā)票家具的總金額作為固定資產(chǎn)入賬嗎?固定資產(chǎn)折舊表可以只寫這些家具的總額嗎?不想單個(gè)列明了
老師,公司2017年購(gòu)入固定資產(chǎn)7000萬(wàn),以入賬,但是這些年會(huì)計(jì)因?yàn)闆](méi)有發(fā)票就一直沒(méi)有計(jì)提折舊,所以賬面固定資產(chǎn)還是7000萬(wàn),這種情況該如何處理?
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬(wàn)元對(duì)甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本,增資后甲公司實(shí)收資本為2500萬(wàn)元。協(xié)議同時(shí)約定,若甲公司未來(lái)3年內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購(gòu)乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購(gòu)價(jià)格以回購(gòu)日甲公司 20%股權(quán)的公允價(jià)值和 5000萬(wàn)元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實(shí)際占用時(shí)長(zhǎng)計(jì)算的本息和兩者孰高確定。2x23年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為26000萬(wàn)元:2x24年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為30000萬(wàn)元。 甲公司收到的增資款作為金融負(fù)債,應(yīng)該分類為以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債,還是以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債,為什么?23年底和24年底的賬面余額分別是多少
老師,生育補(bǔ)貼怎么弄呢?是走社保還是公司出呢?
如何創(chuàng)建賬套平時(shí)練習(xí)用
發(fā)現(xiàn)公司2017年計(jì)提倆筆收入當(dāng)時(shí)申報(bào)了無(wú)票收入 掛了應(yīng)收賬款 實(shí)際上后期項(xiàng)目沒(méi)做不應(yīng)該申報(bào)無(wú)票收入 現(xiàn)在怎么辦
甲公司、甲公司的控股股東與乙公司簽訂增資協(xié)議,乙公司以銀行存款 5000萬(wàn)元對(duì)甲公司增資,持有甲公司 20%的股權(quán),其中 500萬(wàn)元計(jì)入實(shí)收資本,增資后甲公司實(shí)收資本為2500萬(wàn)元。協(xié)議同時(shí)約定,若甲公司未來(lái)3年內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)A股發(fā)行上市,則甲公司或者甲公司的控股股東需要回購(gòu)乙公司持有的甲公司20%的股權(quán),回購(gòu)價(jià)格以回購(gòu)日甲公司 20%股權(quán)的公允價(jià)值和 5000萬(wàn)元出資按照年化 8%的利率(單利)、自出資到賬日起實(shí)際占用時(shí)長(zhǎng)計(jì)算的本息和兩者孰高確定。2x19年 12月 31 日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為26000萬(wàn)元:2x20年12月31日,甲公司 100%股權(quán)的公允價(jià)值為30000萬(wàn)元。 甲公司收到的增資款作為金融負(fù)債后續(xù)應(yīng)該以攤余成本還是公允價(jià)值計(jì)量,為什么
請(qǐng)問(wèn) ,公司收到員工跑業(yè)務(wù)個(gè)人創(chuàng)收收入的分錄怎么寫
@樸老師,你好,咨詢固定資產(chǎn)
老師,收到已經(jīng)勾選的福利費(fèi)專票如何入賬的分錄如何做啊
老師你好,小規(guī)模這個(gè)月票沒(méi)回來(lái),暫估成本,那下個(gè)月票回來(lái),生成一般納稅人,那就沖減暫估成本,正常做賬是嗎
收到地區(qū)政策旅稅費(fèi)返還,應(yīng)如何入賬,該稅費(fèi)返還算收入嗎
我怎么做賬呀
你好 借:固定資產(chǎn)—某某明細(xì),貸:銀行存款等科目
就寫辦公家具,可以嗎?
你好,需要具體到是什么家具才是的?
發(fā)票上面沒(méi)有明細(xì)
你好,那就是不規(guī)范的
老師,那所有的購(gòu)貨都需要有合同嗎
你好,最好是簽訂了相應(yīng)的合同?