你好,是送給客戶的,做到招待費(fèi)借銷售費(fèi)用,招待費(fèi)貸,其他應(yīng)付款你

老師您好 有個(gè)問題需要請教一下。就是我老板讓我個(gè)人出錢買月餅送給客戶,然后我走報(bào)銷。請問我做賬是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 嗎?還是要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
老師,我想問下對于福利費(fèi)開支記賬的時(shí)候要不要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)科目核算?還是直接做一筆借管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸銀行存款呢?
請問老師,單位給員工每月固定的電話費(fèi)、交通費(fèi),與工資一同發(fā)放的,但是沒有走應(yīng)付職工薪酬,而是借管理費(fèi)用 貸 銀行存款直接走的,請問老師企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,我需要把管理費(fèi)用-交通費(fèi) 通訊費(fèi)放到福利費(fèi)中嗎?我問了財(cái)務(wù)之所以這樣做的目的,是因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬是有限額要求的,因此沒有通過應(yīng)付職工薪酬走。
請問一下,員工餐補(bǔ)借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬 職工福利費(fèi),交錢借應(yīng)付職工薪酬 職工福利費(fèi),貸銀存,這個(gè)在報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,要加入進(jìn)去算嗎?,我們是借別人的公司吃飯,你吃一個(gè)月就補(bǔ)助一個(gè)月,沒吃就沒有
老師,物流發(fā)票和加柴油發(fā)票可以勾選抵扣嗎?
老師您好 請教電子稅務(wù)局開票員身份信息和手機(jī)號不一致可以繼續(xù)使用嗎
老師,請問一下保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)進(jìn)來的農(nóng)險(xiǎn)理賠款,種甘蔗理賠款,種甘蔗的。
老師命案,培訓(xùn)機(jī)構(gòu)注銷最后庫存的書本賣了,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄啊,需要報(bào)增值稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人按季申報(bào)増值稅,連續(xù)12個(gè)月或四個(gè)季度不超過500萬,就不會(huì)升為一般納稅人,我不考慮連續(xù)四個(gè)季度,單純按連續(xù)12月去算,沒問題吧!去年9月到今年8月,去車10月到今年9月,以此類推,不考慮連續(xù)四個(gè)季度,不會(huì)有什么問題吧!
公司購買的證書,獎(jiǎng)杯什么的怎么入賬?
當(dāng)月沒有拿到發(fā)票付款了,能不能不做進(jìn)項(xiàng)稅暫估,而是按原價(jià)錄賬,跨月做進(jìn)項(xiàng)沖抵費(fèi)用可以嗎?這樣發(fā)票和稅務(wù)同步
發(fā)票銷售額和稅收收入有什么區(qū)別
一般納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),是什么意思?是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額嗎
老師,單位的車輛已經(jīng)壞了,準(zhǔn)備報(bào)廢,還沒報(bào)廢.但是24年沒有交保險(xiǎn)和車船稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)車船稅缺失,找單位核實(shí)情況。我們?nèi)鐚?shí)上報(bào),需要補(bǔ)交車船稅嗎


啊 實(shí)際上是我走報(bào)銷的款
你好,報(bào)銷也得有業(yè)務(wù)不是嗎?報(bào)銷讓你報(bào)銷的是福利費(fèi)。