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老師您好 有個(gè)問題需要請教一下。就是我老板讓我個(gè)人出錢買月餅送給客戶,然后我走報(bào)銷。請問我做賬是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 嗎?還是要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)

2022-10-14 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 10:25

你好,是送給客戶的,做到招待費(fèi)借銷售費(fèi)用,招待費(fèi)貸,其他應(yīng)付款你

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快賬用戶5772 追問 2022-10-14 10:28

啊 實(shí)際上是我走報(bào)銷的款

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-14 10:34

你好,報(bào)銷也得有業(yè)務(wù)不是嗎?報(bào)銷讓你報(bào)銷的是福利費(fèi)。

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你好,是送給客戶的,做到招待費(fèi)借銷售費(fèi)用,招待費(fèi)貸,其他應(yīng)付款你
2022-10-14
一般是實(shí)際發(fā)生時(shí)候按你寫做,月末統(tǒng)一從應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)過 你們老板意思是借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)月末做?這個(gè)也可以,你分開也可以,合并也可以
2021-04-07
同學(xué)你好,是需要沖減應(yīng)付職工薪酬的;做與計(jì)提相反的會計(jì)分錄;
2021-04-05
然后是應(yīng)還剩余備用金2000 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)2000 銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)收款4000 這個(gè)分錄怎么理解,是收到發(fā)票2000,收到銀行存款2000,抵他的備用金嗎
2020-12-28
同學(xué)你好 1.對的 2.要紅沖了然后通過應(yīng)付職工薪酬重新做
2021-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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