同學(xué)你好 可以的 但是匯算清繳要調(diào)增
老師,混凝土生產(chǎn)企業(yè),采購了原材料,未開票未付款,材料已經(jīng)使用,可以收到發(fā)票再做材料入庫嗎?要是不可以的話暫估入庫后,使用時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了原材料的成本也是暫估金額,那實(shí)際收到材料發(fā)票的時(shí)候,原材料和成本的會(huì)計(jì)分錄需要沖銷后重新錄入嗎?
原材料采購低于500不開發(fā)票只開收據(jù)能入賬嗎?
原材料開不了發(fā)票,可以用收據(jù)入賬么?
你好,老師,公司采購原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營業(yè)務(wù)收入,就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時(shí)候,應(yīng)付賬款超過了100萬,銷項(xiàng)票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?
如果我上月收到發(fā)票已入賬,但去年也入賬未收到發(fā)票已入賬原材料。原材料二級(jí)不一樣。去年估價(jià)原材料A,上月收到發(fā)票原材料B,本月調(diào)賬可以這么做嗎? 借原材料A 貸原材料B 相互抵掉
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)申報(bào),申報(bào)經(jīng)營所得,為什么提示這個(gè)申報(bào)不了
自己車高速過路費(fèi),在哪里開發(fā)票
老師,工資計(jì)提發(fā)放分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候是只計(jì)提工資表的應(yīng)發(fā)工資金額嗎
老師您好,我公司與客戶簽訂的軟件銷售合同里包括硬件設(shè)備,購入硬件設(shè)備時(shí)如何記賬?記庫存商品還是直接記成本?核算時(shí)是按客戶項(xiàng)目來分別核算的
公司名下有一個(gè)100%控股的子公司,認(rèn)繳100萬,實(shí)際一份沒出,賬面上長投也沒有,合并報(bào)表得怎么做
老師:有個(gè)問題想請教一下!我有一家個(gè)體戶,是查賬征收的。主營業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)。24年11月份開具一張5.4萬元的設(shè)計(jì)費(fèi)用給甲方。專票的增值稅稅款及附加稅25年1月初已繳納。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用甲方一直沒有支付。這期間我們的銀行開戶行因?yàn)楹喜⒌脑?,開戶行名稱變更。這筆設(shè)計(jì)費(fèi)用在我們再三催促下,甲方愿意支付,得知我們銀行開戶行名稱稱變更,甲方要求把之前的發(fā)票沖紅,重新開一張發(fā)票。所以四月份就沖紅了去年11月開具的那張5.4萬元的專票,又重新開了一張5.4萬元的專票。這個(gè)月要季報(bào),到電子稅務(wù)局網(wǎng)上打開增值申報(bào)表上的開具專票一欄數(shù)據(jù)是顯示0,不用繳納稅款,這樣對嗎?
老師你好,法人把出差飛機(jī)發(fā)票開成個(gè)人抬頭是否可以
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費(fèi),電費(fèi),供熱費(fèi),需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸方有點(diǎn)稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時(shí)候,提示我這個(gè)銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
因?yàn)槲覀兊脑牧鲜菑U品玻璃,經(jīng)常要采購的,都可以入賬么?
匯算清繳要調(diào)增的話,就是平時(shí)可以入賬,年底調(diào)整的這部分材料就不能算成本了,是么?
同學(xué)你好 這個(gè)都可以的