同學(xué)你好,這種情況的話,可以讓農(nóng)民寫個(gè)收到條,做進(jìn)項(xiàng)票處理。
老師,你好,我想問(wèn)一下就是那種蔬菜配送站這個(gè)賬務(wù)怎么處理,都是從農(nóng)民手上購(gòu)買進(jìn)來(lái)再銷售出去,如果不能開收購(gòu)發(fā)票,那企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅從哪里來(lái)
老師您好 有個(gè)問(wèn)題是否可以咨詢您一下 實(shí)操的就是建筑勞務(wù)公司,員工工資均在一萬(wàn)以上,然后員工因?yàn)槎际寝r(nóng)民工 都不愿意交個(gè)稅 然后公司又不愿意替員工承擔(dān),想問(wèn)一下有沒(méi)有什么很好的辦法解決這個(gè)問(wèn)題 公司負(fù)責(zé)人因?yàn)橥耆欢惱磉@一塊 所以就是不想交這個(gè)錢 農(nóng)民工對(duì)這些也不懂就是想著我這點(diǎn)工資還要交稅就是不干
老師你好,我們公司是包工程來(lái)做的,主要是出人,其實(shí)就是建筑勞務(wù),經(jīng)常涉及臨時(shí)工,一個(gè)工程幾個(gè)月就完了,這些臨時(shí)工就回家了,幾乎都是農(nóng)民工,有三個(gè)問(wèn)題想咨詢:①農(nóng)民工收到錢都不可能給我們開發(fā)票的,你給他說(shuō)“去稅務(wù)局代開”他根本聽不懂,有些字都不認(rèn)識(shí),這種情況我們?cè)趺崔k呢?②這部分臨時(shí)工的個(gè)人所得稅我們要按照勞務(wù)來(lái)給他們申報(bào)對(duì)么?③這些農(nóng)民工里面有很少一部分人是個(gè)體工商戶,可以開發(fā)票,但是他們怕要交稅,沒(méi)有接觸過(guò)個(gè)體,個(gè)體工商戶開發(fā)票是怎么計(jì)算稅款的呢?謝謝
“納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購(gòu)有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問(wèn)如果我們和農(nóng)戶采購(gòu)蔬菜,他們沒(méi)有發(fā)票,比如采購(gòu)款是一萬(wàn)元,買進(jìn)來(lái)直接銷售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷稅額,9100算付款額嗎?
老師我問(wèn)一個(gè)實(shí)操的問(wèn)題。就是如果我是個(gè)蔬菜配送公司,我現(xiàn)在向農(nóng)民采購(gòu)蔬菜,可是一般農(nóng)民都不會(huì)給你開票他完全不懂這些,我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦
這一筆收入是什么呀?計(jì)入什么科目?
賬戶管理費(fèi)需要開票嗎
最近兩年每月的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師 如果給公司買的商務(wù)車 通行費(fèi) 加油費(fèi)都可以報(bào)銷吧?那如果員工開自己的車去出差 可以從公司報(bào)銷差旅費(fèi)嗎?
單位建設(shè)找了個(gè)資料員做資料,因?yàn)槭菚r(shí)間太久,他沒(méi)給手續(xù)發(fā)票來(lái)結(jié)算,現(xiàn)在他需要開票讓我付款給他,說(shuō)開成檢測(cè)費(fèi)能不能行
以前年度做的暫估,當(dāng)年匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)全部調(diào)增交稅,應(yīng)付賬款的暫估如何進(jìn)行處理
老師,2024年匯算清繳,符合條件的居民之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表,投資成本填累計(jì)的數(shù)據(jù),還是填當(dāng)年的數(shù)據(jù)?
老師,匯算清繳的表工會(huì)經(jīng)費(fèi)我們都交了,但是公司沒(méi)設(shè)立工會(huì),那個(gè)職工薪酬表怎么填寫,用調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)2024年更正企業(yè)所得稅,更正的是2023年的,補(bǔ)繳了2023年的所得稅350元在2024年12月對(duì)公扣款了,那么這筆補(bǔ)繳的2023年的所得稅怎么記賬呢?
公司買的螺絲刀算辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
收到條是什么意思?就是比如說(shuō)我向農(nóng)民張三買10000元的蔬菜,支付了這10000元的價(jià)款,他手寫個(gè)已收到10000元簽個(gè)字給我,我拿著這張紙去做賬10000×9%=900元,這個(gè)900就是進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎
同學(xué)你好,不是的,是寫個(gè)收到條,比如,XXX蔬菜,XXX公斤,XXX元,XXX蔬菜,XXX公斤,XXX元。合計(jì)金額10000元。拿這個(gè)條入成本,不能抵扣增值稅的,本來(lái)批發(fā)零售的蔬菜是免增值稅的,就不用再抵扣了。如果貴公司需要抵扣增值稅的話,需要讓農(nóng)民到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局代開發(fā)票,或者貴公司在稅務(wù)局申請(qǐng)收購(gòu)發(fā)票,來(lái)開收購(gòu)發(fā)票后,再抵扣增值稅的。
我現(xiàn)在有三種情況,麻煩老師辛苦老師解答一下~ 第一種:我司是一個(gè)蔬菜零售公司,因?yàn)槊庠鲋刀悾灾恍枰黄髽I(yè)所得稅就行了對(duì)不對(duì)? 第二種:我司是一個(gè)蔬菜配送公司,對(duì)方要求我們給他開票,可是我司自己都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,如何處理呢? 第三種:我司是一個(gè)水果加工廠,是一般納稅人,增值稅13%,從農(nóng)民那兒購(gòu)買水果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,怎么處理?
同學(xué)你好,第一種:公司是一個(gè)蔬菜零售公司,因?yàn)槊庠鲋刀悾灾恍枰黄髽I(yè)所得稅就行了,對(duì)的。 第二種:公司是一個(gè)蔬菜配送公司,對(duì)方要求開票,可是自己都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,可以與對(duì)方協(xié)商開免稅發(fā)票。或者開專用發(fā)票,就要求對(duì)方加稅款。 第三種:公司是一個(gè)水果加工廠,是一般納稅人,增值稅13%,從農(nóng)民那兒購(gòu)買水果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,需要讓農(nóng)民到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局代開發(fā)票,來(lái)抵扣增值稅?;蛘哔F公司在稅務(wù)局申請(qǐng)收購(gòu)發(fā)票,來(lái)開收購(gòu)發(fā)票后,再抵扣增值稅的。