同學(xué)你好,一般情況下,借:應(yīng)交稅費-查補增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。同時,借:以前年度損益調(diào)整或者利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-查補增值稅,應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

老師,請問稽查自查,該補交以前年度的增值稅,印花稅和企業(yè)所得稅。對應(yīng)的分錄該怎么寫?
隨機抽查補稅,補以前年度的增值稅,所得稅, 滯納金應(yīng)該怎么入賬。怎么寫分錄。
自查補稅,怎么做賬,補的是以前年度的增值稅和所得稅
補繳以前年度的增值稅企業(yè)所得稅,怎么做賬?
老師你好,企業(yè)被查后被罰補交以前年度的所得稅和增值稅怎么記賬!
老師,物流發(fā)票和加柴油發(fā)票可以勾選抵扣嗎?
老師您好 請教電子稅務(wù)局開票員身份信息和手機號不一致可以繼續(xù)使用嗎
老師,請問一下保險公司轉(zhuǎn)進來的農(nóng)險理賠款,種甘蔗理賠款,種甘蔗的。
老師命案,培訓(xùn)機構(gòu)注銷最后庫存的書本賣了,這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄啊,需要報增值稅嗎
我們是小規(guī)模納稅人按季申報増值稅,連續(xù)12個月或四個季度不超過500萬,就不會升為一般納稅人,我不考慮連續(xù)四個季度,單純按連續(xù)12月去算,沒問題吧!去年9月到今年8月,去車10月到今年9月,以此類推,不考慮連續(xù)四個季度,不會有什么問題吧!
公司購買的證書,獎杯什么的怎么入賬?
當(dāng)月沒有拿到發(fā)票付款了,能不能不做進項稅暫估,而是按原價錄賬,跨月做進項沖抵費用可以嗎?這樣發(fā)票和稅務(wù)同步
發(fā)票銷售額和稅收收入有什么區(qū)別
一般納稅人,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù),是什么意思?是進項稅額大于銷項稅額嗎
老師,單位的車輛已經(jīng)壞了,準(zhǔn)備報廢,還沒報廢.但是24年沒有交保險和車船稅?,F(xiàn)在稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)車船稅缺失,找單位核實情況。我們?nèi)鐚嵣蠄?,需要補交車船稅嗎
老師我這個是查補以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出,補交增值稅
同學(xué)你好,這樣的話,補增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
不用涉及以前年度損益調(diào)整嗎
同學(xué)你好,這個不涉及以前年度損益調(diào)整了。
什么時候會涉及,因為我這個是20年12月份進項稅額轉(zhuǎn)出補的稅
同學(xué)你好,這樣的話,確實需要以前年度損益調(diào)整了。 先做分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。 再做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。 再做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。 再做,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
補交所得稅呢
同學(xué)你好,補交所得稅,可以先做,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 再做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。
好的謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。