你好,我們公司租的個(gè)人的房子,開的房租發(fā)票稅費(fèi)我們自己承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款?
房租在稅務(wù)代開發(fā)票,我們公司承擔(dān)稅,房子租別人的,對(duì)方說(shuō)開票需要我們自己承當(dāng)稅,,這個(gè)不算我們公司交的稅嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們房東的房子,我們自己去代開的租房發(fā)票,自己承擔(dān)的稅費(fèi),還用不用代扣代繳個(gè)稅啥的嗎
老師,我們租的房子是找個(gè)人房東開的票,但是我們公司承擔(dān)房東應(yīng)該掏的稅款,這個(gè)我們應(yīng)該怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)我們公司租的個(gè)人的房子,開的房租發(fā)票稅費(fèi)我們自己承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)的帳應(yīng)該怎么做呢
公司租用個(gè)人的房子辦公,對(duì)方不開具發(fā)票,需要我們自己去代開發(fā)票,稅費(fèi)自己承擔(dān),那我們需要承擔(dān)哪些稅費(fèi)?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)服務(wù)類的企業(yè),咨詢服務(wù),會(huì)展服務(wù),文化藝術(shù)類的需要交印花稅嗎
你好,具體是什么方面的 咨詢? 會(huì)展服務(wù),文化藝術(shù)服務(wù),不需要繳納印花稅? (如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)