是的沒錯, 是這樣的,調(diào)資產(chǎn)負債表,不調(diào)賬的
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調(diào)整到其他應付款呢? 如果要調(diào)的話,應該怎么調(diào)呢?
請問其他應收款余額在貸方的話,要調(diào)到其他應付款里是嗎?
老師,請問一下應收賬款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到預收賬款,是調(diào)整到貸方?其他應收款期末余額為借方負數(shù),需要調(diào)整到其他應付款貸方?
應付賬款貸方余額要調(diào)至其他應收款,余額應該在哪方呢?其他應付款借方余額要調(diào)至其他應收款,余額應該在哪方呢?
老師你好,請問帳上其他應收款貸方余額,在報表中可以調(diào)到其他應付款嗎?還有其他應付款是借方余額,可以調(diào)到其他應收款去嗎?
申報個稅經(jīng)營所得的時候,提示:當前申報稅款所屬期的征收方式為定期定額,不能進行預繳納稅申報,請前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期,然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預繳納稅申報,這個要怎么處理哦
老師你好!請問賬套本月進項稅額3437.77,本月待認證稅額4084.07,那在內(nèi)賬收入費用表如何反映這兩筆數(shù),或者
請問老師,老板拿的培訓公司的非學歷教育服務(wù)發(fā)票計入哪個科目
老師 你好 請問虧損很大虧損了18萬, 能注銷嗎
老師我看見2019年賬上固定資產(chǎn)清理有借方余額2百多萬,上一任直接把他年底轉(zhuǎn)到利潤分配里了,然后我看那一年申報的財務(wù)報表勾稽關(guān)系不對,那企業(yè)所得稅匯算清繳時有什影響
給甲方的違約金,怎么做賬務(wù)處理
小規(guī)模,第一次季度申請報稅,法人的個稅在零申報,沒有業(yè)務(wù),增值稅也是零申報,那所有的申報表是不是所有填的數(shù)都為零呢。
老師,銀行的人打電話過來叫我們把公司收益人做個備案,可是我操作了幾次都不成功,也按他們說的跳到另一個頁面,電話溝通他們也不知道什么原因,能不能給我個陜西公司收益人備案操作流程啊?
這個進來多少票主營業(yè)務(wù)成本就是多少嗎?
因為工期延時,給甲方的違約金怎么做處理
那么金蝶軟件里的資產(chǎn)負債表要是要怎么調(diào)?
其他應收款余額貸方余額直接填在其他應付款里