結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是只結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫
老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品入庫時,車間員工的工資和制造費用要一起結(jié)轉(zhuǎn)到材料成本中嗎?
我有點不明,例如,我當(dāng)月生產(chǎn)成本(人工)36985元,直接材料52356元,制造費用532654元,我結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本的時候,是不是安照實際完工入庫數(shù)來計算,例如:完工成品數(shù)量2500件,在產(chǎn)品6325件,用人工,材料,制造加起來除以完工數(shù)后就是結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品成本,分錄是借,庫存商品,貸生產(chǎn)成本,是不是這樣
老師,我在的公司是汽車零配件加工制造企業(yè),每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)成本。成本每個月都有完工入庫和月末在產(chǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是只結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫還是完工和在產(chǎn)都要結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝。
工業(yè)制造企業(yè),每月的人工工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本—直接人工工資里面嗎?每月發(fā)生的和生產(chǎn)有關(guān)的電費,辦公費等計入制造費用,月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本?前任會計沒有結(jié)轉(zhuǎn)人工工資,只結(jié)轉(zhuǎn)了制造費用,這樣處理對嗎?
老師,分批法計算產(chǎn)品成本時,批次較大,產(chǎn)品陸續(xù)完工交貨的,需要進行完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品進行分配,那么完工部分借:庫存商品,貸生產(chǎn)成本,未完工的部分成本留在生產(chǎn)成本科目的借方,待下個月完工后再結(jié)轉(zhuǎn)進入庫存商品,是這樣嗎?財務(wù)軟件不會直接將生產(chǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
賬套里面還與主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本比完工產(chǎn)品成本多了什么內(nèi)容?
這個就不知道了哈,只有自己查看賬了