領(lǐng)用的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了,借:借:主營業(yè)務成本,貸:原材料
上個月原材料入庫寫的會計分錄是:借主營業(yè)務成本 貸:庫存現(xiàn)金已經(jīng)結(jié)賬 這個月原材料出庫了會計分錄要怎么寫
餐飲業(yè)需要結(jié)轉(zhuǎn)上月的原材料庫存嗎?怎么做分錄
銷售原材料,分錄怎么做,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
銷售原材料,分錄怎么做,這筆業(yè)務月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
我是小規(guī)模,餐飲,買的食材入原材料,月底直接全部結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?具體分錄怎么寫好
搜索什么能先到集群地址呢
虛擬地址注冊公司怎樣使用呢,是直接注冊的時候填到要提交的資料的地址里面去嗎
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2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報為個人勞務報酬所得,且收到個人勞務費發(fā)票,公司承擔所有代扣個人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因為總分公司的原因嗎
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老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應該如何做會計分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費用記銷售費用還是管理費用。
如何把報銷單放到excel表格里,能夠每行自動累計,自動形成大小寫。步驟流程
我們是沒有統(tǒng)計領(lǐng)用,購入的原材料全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,月底再盤庫存沖,問題是沖抵的時候上個月的庫存怎么辦,比如上個月庫存2.7萬,這個月庫存2.2萬,實際是用了5000的庫存
是有負庫存了是嗎
對的,實際庫存應該是有22000的,因為要統(tǒng)計這個月的實際原材料用量,就把庫存給沖成本了,我是不是搞的太復雜了?不知道該怎么做分錄了,現(xiàn)在庫存是負數(shù),利潤表的營業(yè)成本倒是對的
負數(shù)是不合理的,看哪些貨到了票還沒有到清理一下暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款