你好,給你們核定的是按什么來繳納的?
請問老師公司租了個(gè)廠房,2020年公司都只有費(fèi)用,沒有收入,我這增值稅申報(bào)就是零申報(bào),但有個(gè)租賃合同付了五年租金3300000,沒有收到發(fā)票,不確定5月份之前能不能收到,我這現(xiàn)在是,只用申報(bào)印花稅就可以嗎? 前面的增值稅,城建水那些都零申報(bào)不用管?
老師,你好,請問一下,幫公司代理記賬的,不知道客戶有沒有簽合同,這些銷售收入能不能到年底,按年一次性申報(bào)印花稅的?就是按年申報(bào)
單位下半年就沒繳過印花稅,單位沒有簽合同,我就沒繳納,現(xiàn)在2023一月份在申報(bào)第四季度的報(bào)表,我可以全年收到材料發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票,開具銷售發(fā)票一次性申報(bào)印花稅?這樣操作會(huì)不會(huì)印花稅突然繳納多了,會(huì)不會(huì)下風(fēng)險(xiǎn)?這樣做會(huì)不會(huì)有滯納金?應(yīng)該怎么處理好?
老師您好,印花稅租賃合同(比如22年1月簽的,)我們租給客戶LED屏,按次收費(fèi),一個(gè)月結(jié)算一次,請問印花稅是每次開票的月份我都申報(bào)一次印花稅對嗎,因?yàn)楹贤袥]有確定的合同金額,只是簽了一場多少錢,簽多少年這樣
老師,請問購銷合同印花稅從2019年就沒交過,只交了建設(shè)工程的印花稅,現(xiàn)在一并申報(bào)的話,有一萬多的稅款,是分幾個(gè)月混在當(dāng)期補(bǔ)完好些,還是一次性在今天補(bǔ)完好,主要是去年一年才500+萬的收入,后面也沒啥收入了,今天一下子交一萬多的印花稅會(huì)不會(huì)預(yù)警?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
稅法認(rèn)壞賬嘛老師。謝謝
老師,我們跟別人合作,因?yàn)橛袀€(gè)產(chǎn)品要用到木桶,然后是別人出錢跟我們買這個(gè)桶,最終這個(gè)桶是別人的,然后這個(gè)桶錢是其他收入嗎?老板不想繳稅不走公司,想直接打錢給我,說給我當(dāng)備用金,可是我這樣屬于坐支???對也不利吧?然后老板說不行我收到錢了直接轉(zhuǎn)給他?可是他是公司法人,我是財(cái)務(wù),我跟他賬戶往來多了也不好吧?因?yàn)槲覀兪枪こ痰?,很亂,我不想我個(gè)人賬戶跟法人和公司賬戶太多牽扯
老師,請問研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除審核時(shí),人工支出數(shù)據(jù)的審核要怎么做呢,謝謝
老師好!憑證附件有多張,怎么編制,麻煩老師指導(dǎo)
老師,我們公司以前年度的土地增值稅滯納金在今年交了,是不是還要做以前年度損益調(diào)整啊,要不要改以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表之類的
注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
印花稅沒有核定的!要去申報(bào)嗎
你好,那就按次申報(bào),當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
我今年都沒繳納過?怎么辦?
可以在這個(gè)月一次補(bǔ)上。
也是按次嗎,還是按季申報(bào)?
你好,按次的沒有核定的都是按次。
銷項(xiàng),進(jìn)賬,合計(jì)申報(bào)嗎? 是不是不含稅的金額去申報(bào)?
是的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快