你好同學(xué),實(shí)在抱歉我點(diǎn)快了接受您的題目,您之前的分錄是怎么做的呢
麻煩鄒老師回答一下這個(gè)問(wèn)題 印花稅是根據(jù)上個(gè)月的銷售額計(jì)算出來(lái)的對(duì)吧,為什么不需要計(jì)提呢,這樣不就變成了,當(dāng)月的營(yíng)業(yè)稅金及附加是上個(gè)月的印花稅
老師好,請(qǐng)問(wèn)下月銷售額不超過(guò)十萬(wàn)元的繳納義務(wù)人,減免教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加和水利基金,那么減免的這三個(gè)稅費(fèi)需要計(jì)提嗎?需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分別是怎么做賬的呢?
曲老師 能回答下問(wèn)題嗎 我把稅金及附加轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 下個(gè)月再怎么調(diào)過(guò)來(lái)呢
老師,請(qǐng)教一下,去年收到一筆電子稅務(wù)局退款,本來(lái)應(yīng)該沖減城建稅和教育費(fèi)附加,卻入了營(yíng)業(yè)外收入,今年想把科目調(diào)整過(guò)來(lái),該怎么做賬?有具體的分錄嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下,就是我嗯那個(gè)10月份和11月份然后做的那個(gè)嗯主營(yíng)業(yè)務(wù)是有那個(gè)收入,嗯,然后有那個(gè)嗯應(yīng)交稅費(fèi),然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒(méi)有轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,然后正好。那個(gè)10月11月12月開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn),嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時(shí)候,我再把他們的兩個(gè)兩個(gè)就是不是兩筆收入嘛就是兩個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,他們的合計(jì)數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入行嗎?
庫(kù)存商品賬面比實(shí)際多了,但是找不出來(lái)是哪年什么時(shí)候的錯(cuò)誤了,怎么辦?
老師,財(cái)報(bào)里應(yīng)付職工薪酬那欄為什么還有數(shù)據(jù)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)銷售發(fā)票,需要稅務(wù)局核定2%-5%的稅是屬于什么稅?還需要繳納什么稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)下2016年到2024年進(jìn)項(xiàng)專票以前沒(méi)有抵扣可以在2025年6月進(jìn)行抵扣嗎
老師,我今天問(wèn)了一個(gè)文員工作。然后他說(shuō)你有中級(jí),做文員不是有點(diǎn)大材小用了嗎,可是我連文員工作都不好找,要不要試下
計(jì)提、發(fā)放工資如何做分錄?
老師,附加稅是減半增收,計(jì)提的時(shí)候可以按減半德金額計(jì)提嗎
汽車銷售公司,客戶購(gòu)車貸款把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到汽車銷售公司,出來(lái)車輛的貸款還有保險(xiǎn)和車購(gòu)稅,我公司把車款收下后,保險(xiǎn)和稅款可以直接支取嗎?
老師 我新接手一個(gè)公司 帳很亂 我從19年開(kāi)始按銀行流水做 第二筆有一筆別的公司轉(zhuǎn)250萬(wàn),當(dāng)天又給另外一個(gè)公司轉(zhuǎn)249.2萬(wàn),沒(méi)有票 這筆帳怎樣做啊 麻煩您了
老師,9號(hào)就是今天離職,每月工資5000,這個(gè)月應(yīng)該開(kāi)多少錢(qián),1號(hào)是周日,是不是也應(yīng)該算在內(nèi),用5000/30*9=1500
稅金及附加有退稅 我發(fā)生業(yè)務(wù)少 所以利潤(rùn)表稅金及附加是負(fù)的 但是保存不了 讓轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入還要改賬。 那我下個(gè)月還要轉(zhuǎn)回來(lái)嗎
下月改過(guò)來(lái)不又是提示保存不了