借在建工程 貸原材料
企業(yè)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程(廠房)。該批消費(fèi)品成本為80萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為100萬(wàn)元,該批消費(fèi)品適用的增值稅為13%消費(fèi)稅為10%,將一批用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材料用于工程,實(shí)際成本10萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格12萬(wàn)元,增值稅為13%,在建工程成本應(yīng)該增加的金額為()
老師,這題分錄怎么寫(xiě)。 (1)6月5日動(dòng)產(chǎn)在建工程領(lǐng)用一批原材料,該批材料采購(gòu)成本400萬(wàn)元,采購(gòu)時(shí)支付增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額52萬(wàn)元,領(lǐng)用時(shí)該批材料計(jì)稅價(jià)格為600萬(wàn)元。
1、2日,購(gòu)人M原材科一批,實(shí)際支付價(jià)款為50萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為6.5萬(wàn)元;采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)0.3萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元,人庫(kù)前挑選整理費(fèi)0.2萬(wàn)元(上述費(fèi)用不考慮增值稅)。材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù),該批M原材料的計(jì)劃成本為58萬(wàn)元。2、10日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用該M原材料一批,領(lǐng)用材料計(jì)劃成本為30萬(wàn)元。管理部門(mén)領(lǐng)用M原材料一批,領(lǐng)用材料計(jì)劃成本為5萬(wàn)元。4、月末,甲公司結(jié)存M原材料的可變現(xiàn)凈值為42萬(wàn)元。第四個(gè)會(huì)計(jì)分錄是什么呀還有計(jì)算材料成本差異率并結(jié)轉(zhuǎn)領(lǐng)用材料的成本差異
企業(yè)銷售商品一批,價(jià)款為100000元,增值稅額為13000元。(3)本月,企業(yè)在建生產(chǎn)線工程領(lǐng)用庫(kù)存商品成本10000元,計(jì)稅價(jià)格為15000元。(4)以庫(kù)存商品向股東支付股利。該批庫(kù)存商品成本為8500元,計(jì)稅價(jià)格為1000元(5)月末,原材料查虧
(4)在建工程(不動(dòng)產(chǎn))領(lǐng)用庫(kù)存商品一批成本30萬(wàn)元,該批材料增值稅額為3.9萬(wàn)元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到