管理費(fèi)用開辦費(fèi)就可以了
老師好,請問19年8月成立的公司,8月12月籌建期,做的管理費(fèi)用~開辦費(fèi),但是20年1月到2 月份管理費(fèi)用也是做開辦費(fèi),夸年的話籌建期發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入長期待攤費(fèi)用~開辦費(fèi)吧!我需要修改嗎?
老師,我接手一個新的公司,還在開辦期間,之前的會計(jì)把開辦費(fèi)做到長期待攤費(fèi)用科目了,今年1月開始建的賬,我想請問下,我接手能把長期待攤費(fèi)用科目的調(diào)到管理費(fèi)用開辦費(fèi)嗎?
老師您好,我們是籌建期公司,我之前所有的費(fèi)用都是歸集到長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里了,等營業(yè)期再攤銷,現(xiàn)在還在籌建期我們公司簽訂了一份委外的科研項(xiàng)目,項(xiàng)目結(jié)束我們這邊是要申請專利,做無形資產(chǎn)的,現(xiàn)在我錢付出去,項(xiàng)目還沒有完成,發(fā)票就開回來了,我要怎么做賬?麻煩能說詳細(xì)一點(diǎn)?
老師您好,我們公司執(zhí)行的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在公司還是籌建期,那我們的費(fèi)用可以在長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)里歸集,然后等到籌建期結(jié)束再去攤銷,可以嗎?我在網(wǎng)上查詢執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的是直接計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的,我不知道我那樣做有沒有錯?
老師,你好,我們公司去年成立,我去年12月份建的賬,到現(xiàn)在還沒有收入,我把去年發(fā)生的費(fèi)用都記到了管理費(fèi)用-開辦費(fèi),今年費(fèi)用也是寄到了管理費(fèi)用開辦費(fèi),后來聽別的會計(jì)說要記到長期待攤費(fèi)用,老師,我現(xiàn)在該怎么辦,我們用的是新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進(jìn)銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風(fēng)險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
萬一利潤負(fù)數(shù),匯算清繳的是時候怎么報(bào)哦?
你好,如果還在籌建期,全部調(diào)增 營業(yè)期之后才能抵扣。
老師,納稅調(diào)增是要交稅了?
調(diào)增之后也不是盈利的,利潤是零,不需要交。
只需要在報(bào)表里提現(xiàn),無需做賬嗎老師?
對的,是的,是這么做的。