你好;? ?你實(shí)繳資本后; 你先看你申報(bào)期是次報(bào)還是季報(bào)的; 這樣好判斷; 你是不是沒有核定印花稅的稅種??
老師 我們11月剛剛從代賬公司那里交接回賬務(wù) 然后今天我進(jìn)入電子稅務(wù)局 發(fā)現(xiàn)她們10月份申報(bào)7-9月的時(shí)候 財(cái)務(wù)報(bào)表和城建稅她們填寫了 但是沒有提交 然后增值稅和企業(yè)所得稅才顯示申報(bào)成功了 那現(xiàn)在該怎么辦
請(qǐng)問老師,印花稅采集是每個(gè)月都要做嗎?因?yàn)槲疫@邊的是注冊(cè)的新公司,上個(gè)月沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)要進(jìn)行印花說采集,但內(nèi)容只有購銷合同。那后面我公司投入實(shí)收資本后,有個(gè)資金賬簿要交印花稅,那后面能添加進(jìn)去?
老師:請(qǐng)問一下我們公司的印花稅我都是按開票的月份按次根據(jù)進(jìn)銷金額來繳納。其他沒有實(shí)收資本和資本公積的增加和變動(dòng)。另外我是不是還得繳納資金賬簿的印花稅,這個(gè)怎么交,按季交?交幾本的?
7月份新設(shè)立公司,資金賬簿的印花稅,什么時(shí)候交???在哪里交,,電子稅務(wù)局沒有顯示要交印花稅(這個(gè)月只有增值稅和所得稅)
你知道電算化賬務(wù),印花稅里其他賬簿怎么計(jì)算金額嗎 我們還沒設(shè)立賬簿,等到年底才統(tǒng)一打印, 平時(shí)可能就只有會(huì)計(jì)憑證,每月的明細(xì)賬沒有單獨(dú)打印過,這樣的話,印花稅怎么算呢,還需要交印花稅嗎
老師 收到緬甸人打進(jìn)基本戶的糧食干燥機(jī)定金18萬 怎么做賬 后面基本戶 又付給國內(nèi)廠家18萬定金 還有20萬尾款沒有付
公司沒有業(yè)務(wù),也沒有員工,個(gè)稅按零申報(bào),因沒有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點(diǎn)工資給法人來做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對(duì)不對(duì),來貨,借庫存商品借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,,,,當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款?對(duì)么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個(gè)綜合打分法怎么才算是對(duì)的?
老師,請(qǐng)問刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進(jìn)價(jià)比賣出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們報(bào)科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬,其中有個(gè)指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個(gè)表是測(cè)算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對(duì)不對(duì)
還真沒有核定印花稅,因?yàn)樾鹿具€沒有開過發(fā)票
稅費(fèi)種核定沒有 印花稅稅種
東莞這邊應(yīng)該都是按季報(bào)印花稅 我現(xiàn)在是不是要跟稅局申請(qǐng)稅費(fèi)認(rèn)定啊
你好; 去啟用下稅種哈 ; 電子稅務(wù)局可以啟用稅種的??