你好;? 你們是銷售設(shè)備順帶 調(diào)試安裝和培訓(xùn);? 不會(huì)單獨(dú)收取費(fèi)用的話; 就一起按銷售貨物按13%開票的??
1.甲企業(yè)2019年9月與客戶簽訂合同,向其銷售一臺(tái)設(shè)備,不含稅價(jià)1000萬元,增值稅稅率13%。同時(shí)甲企業(yè)承諾安裝調(diào)試設(shè)備,安裝費(fèi)用不含稅價(jià)100萬元。合同約定,在安裝調(diào)試驗(yàn)收后雙方結(jié)算價(jià)款,開具專用發(fā)票。假定銷售設(shè)備和安裝服務(wù)是兩項(xiàng)履約義務(wù)。 2.甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為800元/件,該商品實(shí)際成本520元件,增值稅率13%。甲企業(yè)收到乙企業(yè)開來的代銷清單時(shí)確認(rèn)銷售收入并開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明售價(jià)80 000元,增值稅10400元。乙企業(yè)實(shí)際銷售時(shí)開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)92 000元,增值稅為 11960元。約定乙企業(yè)可以將沒有代銷出去的商品退回甲公司。 要求:編制甲企業(yè)和乙企業(yè)代銷業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問公司銷售設(shè)備同時(shí)要安裝調(diào)試和培訓(xùn)客戶,然后才能收取款項(xiàng),這樣安裝調(diào)試和培訓(xùn)費(fèi)用,是怎么確認(rèn),怎么開票呢,是否可以混在銷售設(shè)備款里開
我們公司是生產(chǎn)和銷售設(shè)備,包括安裝和培訓(xùn)客戶,合同訂了運(yùn)費(fèi)和安裝調(diào)試的費(fèi)用,我們分開開了發(fā)票,請(qǐng)問這樣開票正確嗎
老師請(qǐng)問下,我們是出售需要安排調(diào)試服務(wù)非標(biāo)設(shè)備公司,我們?cè)诮鸬到y(tǒng)確認(rèn)時(shí),是按銷售出庫確認(rèn)還是按銷售開票進(jìn)行確認(rèn)比較好呢?如果是按銷售出庫確認(rèn),那出庫時(shí)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)為:借:合同資產(chǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 開票時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎?在銷售出庫時(shí)不產(chǎn)生納稅義務(wù),在實(shí)際開票時(shí)才產(chǎn)生,這樣可以嗎?
我們公司主要是做工程空調(diào)銷售和安裝的,客戶在我們這里買了空調(diào)并讓我們安裝,我們可以不可以簽一份合同,里面寫清楚設(shè)備多少錢開13個(gè)點(diǎn)的票,安裝費(fèi)和材料多少錢開9個(gè)點(diǎn)的票,這樣可以嗎?主要分開簽兩個(gè)合同太麻煩了不好按進(jìn)度收款
老師,我們付的貨款35萬,本來是開三個(gè)點(diǎn)的稅率發(fā)票,現(xiàn)在說給我們開13個(gè)點(diǎn),讓我們補(bǔ)6個(gè)點(diǎn),這樣合算嗎
老師您好,我們上個(gè)月成立了個(gè)體戶,發(fā)票開了八萬多,沒有進(jìn)項(xiàng),我做了兩萬多工資的成本,現(xiàn)在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的成本,我現(xiàn)在不想交稅,暫估成本的話怎么做,分錄怎么寫呢
老師個(gè)體戶怎么申報(bào),成本費(fèi)用怎么填
怎么錄憑證,沒有發(fā)票。
老師,除了法人和股東以外的人,可以往公司打款嗎,以借款的名義
汽車租賃公司,收到的加油費(fèi)發(fā)票繳納印花稅嗎
上游給我們開1%普票,我們給下游開的是13%,那這樣我們是不是就按照13%繳稅,老師啊
老師,我們補(bǔ)繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時(shí)候需要怎么填?
股權(quán)裝讓交的稅怎么做賬?能計(jì)入股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得稅么
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
如果是合同寫明了調(diào)試安裝和培訓(xùn)多少錢,設(shè)備多少錢,那么就一定分開開票是吧,不寫明順帶的調(diào)試和培訓(xùn)那就一起開在設(shè)備里,我的理解對(duì)嗎?現(xiàn)在正要定合同
你好;? 那就是要分別開票 ; 對(duì)的; 就是 開13% 和6%? ?