借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付職工薪酬、工資、銀行存款等。
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務(wù)發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認(rèn)收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務(wù),如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收務(wù)收入 9400 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務(wù)成本-技術(shù)服務(wù) 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務(wù)最正確?
老師,我們科技公司給別人提供技術(shù)服務(wù)的收入確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主管業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增銷項,成本 結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理呢
老師我公司購進(jìn)技術(shù)服務(wù)費,又銷售給客戶 賬務(wù)處理該怎樣做? 借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費 進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款 銷售時 借:主營業(yè)務(wù)收入 銷項 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:怎么處理呢?
我們公司屬于新能源技術(shù)推廣服務(wù)業(yè) 收到工程款 分錄這樣寫有錯嗎?收到款:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄呢?
老師您好,公司收到對方公司的技術(shù)服務(wù)費,也就是說我們公司為對方公司提供技術(shù)服務(wù),然后對方付給我們公司技術(shù)服務(wù)費,請問成本怎么計提呀?我做的兩筆分錄是,借:銀行,貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸:稅金,請問需要幾天成本嗎?時間沒有付出去成本,只是付出去技術(shù)服務(wù),請問成本如何計提
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補充一下
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,請問小規(guī)模季超30萬時,申報表填不含稅銷售額是按1%算還是按3%算?
老師,股東以專利權(quán),就是除貨幣之外的形式出資的,對稅這一塊有啥影響,對賬
什么是內(nèi)賬,什么是外賬