借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬,原材料或者累計折舊或者工程施工。
公司代另一家公司開發(fā)票 會計分錄開票時借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 收到款時借銀行存款貸應(yīng)收賬款 退扣除稅金退回款時借主營業(yè)務(wù)成本一服務(wù)費貸現(xiàn)金,營業(yè)外收入一稅金 這樣寫分錄對嗎
人力資源服務(wù)性企業(yè),相當于中介公司,收到A公司的款時,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款或者其他應(yīng)付款,這樣的會計分錄對嗎?
我們公司屬于新能源技術(shù)推廣服務(wù)業(yè) 收到工程款 分錄這樣寫有錯嗎?收到款:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄呢?
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒問題,但是本年累計金額不對是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補充一下
老師,我想學習實操,財政會計,比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費,上個月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費里就行了?但是那個服務(wù)費的收入就沒有對應(yīng)的成本了。
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴重
履行建設(shè)工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應(yīng)該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
是另外一個公司施工的 有發(fā)票回來
你好,那你當時收到發(fā)票怎么做的?
我貸方寫什么呢?
同學,我在問你,當時收到發(fā)票的時候怎么做的?如果沒有做的話,借工程施工貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工 工程施工二級科目寫分包款。
好的 謝謝!沒有做過 原來代賬公司只報稅 沒有做賬
不用客氣,工作愉快。