你好,咱最好比著電子稅務(wù)局里面的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表來填寫,錄入期初數(shù)據(jù),接著他的做,要不然就不匹配了。
背景:我們公司是18年成立的,是建筑行業(yè)公司。但是之前沒什么工程,所以之前我們沒有財(cái)務(wù),沒有會(huì)計(jì)軟件,一般報(bào)稅什么托外面公司做的。今年開始接到比較大的項(xiàng)目后,10月份老板決定自己要有一個(gè)會(huì)計(jì),老板比較信任我的人品,所以把我提上去了。但是我從未實(shí)際操作過。 第一步:購買會(huì)計(jì)軟件,是建一個(gè)新賬套嗎?與之前外面托付做賬的賬套有關(guān)系哇?(因?yàn)椴皇侨碌墓?,之前的東西要怎么處理)
老師:去年匯算清繳的時(shí)候,公司負(fù)債5031.89元,但是去找的代帳公司做的帳,今年我在財(cái)務(wù)里面按照1月份開始建的帳,然后那個(gè)去年負(fù)債的5031.89元就結(jié)轉(zhuǎn)不到我現(xiàn)在做的帳里面了,但是每個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候,他又在申報(bào)表里面,怎么辦呢?怎么補(bǔ)錄一個(gè)會(huì)計(jì)分錄合適呢?要不然最后算出來的未分配利潤總是沒有減掉5031.89元,然后申報(bào)表里面又是減掉了的。那怎么辦,有什么方法可以更正嗎?期初輸入不進(jìn)去了,必須是先輸入期初,才能開始建帳呢?我是億企贏的財(cái)務(wù)軟件。
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,老板新買的公司,21年10月份買過來的,那時(shí)侯貨幣資金是有1萬多,然后我的前任財(cái)務(wù)沒有建帳,也沒有相關(guān)的記賬憑證什么的但是我查看了稅務(wù)局填報(bào)的21年財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行存款變?yōu)?.7元了,那我現(xiàn)在建帳的話怎么做比較好,從22年1月開始建帳嗎還是
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
老師,請問小規(guī)模季度不超30萬,免交增值稅,這部分免稅是要算進(jìn)企業(yè)所得稅利潤里的是嗎?不可以扣減?
勞務(wù)費(fèi)可以開建筑服務(wù)大類嗎
請問公司給員工交了社保,工資必須從公帳發(fā)嗎?
老師,我是一個(gè)賣手機(jī)的專賣店個(gè)體戶,銷售人員的工資是第三方補(bǔ)貼到給我,我方開人工費(fèi)用給到第三方公司報(bào)銷,那么這個(gè)人員的成本的個(gè)稅我是否在我個(gè)體戶里申報(bào)
節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備投資額的10%抵免應(yīng)納稅額,這個(gè)設(shè)備我司是成套一起買入,可享受的設(shè)備優(yōu)惠目錄如電動(dòng)機(jī)等,享受優(yōu)惠金額是只能算買入設(shè)備電動(dòng)機(jī)那部分的買入價(jià)乘10%嗎
請問煤炭商貿(mào)企業(yè)把公司的車賣了,申報(bào)增值稅報(bào)表需要按13%報(bào)銷項(xiàng)稅嗎?
沒有做業(yè)務(wù)的公司,工資只申報(bào)了法人一個(gè)人,每月連續(xù)工資做零申報(bào)可以嗎
什么類型的企業(yè)需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)稅?文化事業(yè)建設(shè)稅的申報(bào)依據(jù)是什么?怎么計(jì)算呢?
老師2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳的A105000表里的第18行利息支出,我們要調(diào)整嗎
也就是說咱買過來的時(shí)候,當(dāng)時(shí)稅務(wù)沒有注銷,就是按照我說的來做。
可是21年10月份我們就把公司買過來了,然后我們公司的前任會(huì)計(jì)沒有做21年10月-12月的賬,但是前任會(huì)計(jì)在稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表貨幣資金為5.7元了,我看了21年9月的貨幣資金有1萬多呢,而且沒有實(shí)收資本,但是21年整年的財(cái)務(wù)報(bào)表貨幣資金5.7元,實(shí)收資本5.7元,然后今年7月底,銀行收取了5.7元的手續(xù)費(fèi),也就是現(xiàn)在這個(gè)公司的銀行存款為0了,那老師我應(yīng)該怎么做呢?需要建帳嗎
你好,我們需要繼續(xù)接著他做,然后把相關(guān)的科目咱相互沖減一下就行,你可以借實(shí)收資本貸銀行存款,就把這兩個(gè)科目相互沖減掉了,我們就相當(dāng)于從零開始了。
那還有一個(gè)銀行回單支付的網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)5.7呢,怎么做呀
老師那我需要建帳嗎?我從什么時(shí)候建帳比較合適呢
你好,咱們直接正常就應(yīng)該接著他那個(gè)月份。咱們十月份買過來的,如果他他的業(yè)務(wù)是截止到十月份,我們要從11月份就要開始建賬,中間沒有業(yè)務(wù)的,可以直接結(jié)賬就可以。 手續(xù)費(fèi)的話正常做賬就行了,這個(gè)金額沒啥影響。
不是,可是21年10-12月份我前任財(cái)務(wù)在稅務(wù)局申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表,但是沒有建帳,也沒有記賬憑證那些哇
你好,那就說明前面的那個(gè)會(huì)計(jì),他就是不正規(guī),就是亂報(bào)的,所以說咱們現(xiàn)在咱就不要管之前了,咱們就把自己現(xiàn)在手里的做好,按照資產(chǎn)負(fù)債表來錄入期初數(shù)據(jù),然后把這些科目沖減掉,就從零開始就可以了。
而且實(shí)收資本就5.7元,貨幣資金也是5.7元,對沖以后那貨幣資金就是0了,還支付了手續(xù)費(fèi)5.7元,那貨幣資金為0,怎么支付手續(xù)費(fèi)了呢,那這個(gè)怎么平哇
你好,那么咱就這個(gè)手續(xù)費(fèi)就不要做賬了,
按照21年12月的資產(chǎn)負(fù)債表填寫期初數(shù)據(jù)嗎
你好同學(xué),對的是這么個(gè)意思。
你好,那么咱就這個(gè)手續(xù)費(fèi)就不要做賬了,好的,那老師我直接從這個(gè)月建帳合適嗎?然后把實(shí)收資本跟貨幣資金沖減掉,還是可以不用建帳了,因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)公司沒有業(yè)務(wù),銀行余額也是0
你好同學(xué),對的是這么個(gè)意思。 好的,老師我看了21年12月稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,除了貨幣資金跟實(shí)收資本5.7元以外,其他數(shù)據(jù)都是0
您好,我的意思是您按照他賬,然后接過來,按照他的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)來錄入期初數(shù)據(jù),建完帳以后,咱們再把實(shí)收資本,在貨幣資金把這兩個(gè)科目沖減掉,這樣不就成零了嗎?
好的,那老師的意思是還是從22年1月開始建帳是嗎
你好同學(xué),對的就是這個(gè)意思。
好的呢,那我這個(gè)月把科目對沖掉可以吧,因?yàn)樯蟼€(gè)季度稅務(wù)局申報(bào)了財(cái)務(wù)報(bào)表也是5.7元
你好,沒事兒,咱們財(cái)務(wù)報(bào)表的話還是以年度為準(zhǔn),那個(gè)不用管它了。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心