沒有開負數(shù)發(fā)票就開了兩張機動車發(fā)票嗎?
老師,你好,我們公司去年6月份給一個國企單位開了一張7萬多的專用發(fā)票,當(dāng)時貨已經(jīng)提供給對方了,由于對方人事變動,采購一直沒有把發(fā)票交給公司財務(wù),所以對方公司也一直沒有掛賬,款肯定不會付給我們,現(xiàn)在采購離職,一直無法聯(lián)系到采購,所以這發(fā)票到現(xiàn)在遲遲找不到,這筆業(yè)務(wù),我們當(dāng)時是做了正常的銷售處理了,現(xiàn)在這個情況我們該怎么解決對于我們更合適。
1、紅光機床廠為增值稅一般納稅人,按月繳納增值稅,適用的增值稅稅率為13%。5月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)6日,向本市第三鑄造廠購進一批鑄鐵,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為180000元,發(fā)票已通過認證,款項已通過銀行匯款付訖,材料已驗收入庫。 (2)9日,因鑄鐵質(zhì)量問題,發(fā)生進貨退出。根據(jù)第三鑄鐵廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票,收到退回的價款210000元及相關(guān)增值稅稅額已經(jīng)存入銀行。 (3)11日,按照合同約定,紅光機床廠接受金屬工業(yè)公司以圓鋼作為投資入股,圓鋼的公允價值為360000元,稅額為46800元。 (4)15日,銷售10臺機床給A公司,實現(xiàn)的銷售收入2760000元,向?qū)Ψ介_出增值稅專用發(fā)票,并收取增值稅358800元,收回的貨款存入銀行存款賬戶,機床的成本為2000000元。根據(jù)合同約定,客戶在90天內(nèi)有權(quán)退貨。紅光機床廠根據(jù)以往經(jīng)驗,估計該批機器設(shè)備的退貨率為10%。該企業(yè)尚無有關(guān)該產(chǎn)品退貨率的歷史數(shù)據(jù),也沒有其他可以參考的市場信息。 (5)銷售給A公司的10臺機床29日發(fā)生了兩臺銷售退回,均開具紅字增值稅專用發(fā)票,并以銀行存款支付退還款項。 做出業(yè)務(wù)的會計處理
機動車專用發(fā)票開具了,內(nèi)容沒問題,但是紙質(zhì)受污染了,不能使用,對方已經(jīng)開了機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票該怎么處理 現(xiàn)在提交紅字發(fā)票信息提示合格證狀態(tài)不正常
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們給下家公司開了一輛機動車專用發(fā)票(不是統(tǒng)一銷售發(fā)票),我們下家把這個車開給了他的下家,后來我下家又紅沖了,并開具了紅字發(fā)票?,F(xiàn)在我們想把這輛車的發(fā)票在紅沖到我們公司,我們再開具紅字信息表的時候,顯示合格證狀態(tài)不正常,這是什么原因
順發(fā)公司為增值稅一般納稅全業(yè),適用的增值稅稅率為13%.商品銷售價格均不含增值稅稅額,所有勞務(wù)均屬子工業(yè)性勞務(wù).銷售實現(xiàn)時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本.順發(fā)公司以銷售商品和提供勞務(wù)為主營業(yè)務(wù).2021年12月,順發(fā)公司銷售商品和提供克務(wù)的資料如下:中媒5(012月1日,對A公司銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上銷售價格為200萬元,增值稅稅額為26萬元.提貨單和增值稅專用發(fā)票已交A公司,A公司已承諾付款。銷售合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件如下:2/10,1/20,n/30(假設(shè)計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅因素).該批商品的實際成本為170萬元.12月19日,收到A公司支付的扣除所享受現(xiàn)金折扣金額后的款項,并存入銀行。(2112月2日,收到B公司來函,要求對當(dāng)年11月2日所購商品在價格上給予5%的折讓(順發(fā)公司在該批商品售出時,已確認銷售收入100萬元,并收到款項).經(jīng)查核,該批商品外觀有在質(zhì)量問題.順發(fā)公司同意了B公司提出的折讓要求.蘭日,收到B公司交來的稅務(wù)機關(guān)開具的索取折讓證明單,并出具紅字增值稅專用發(fā)票和支付折讓款項?(3112月14日,與口公司簽訂合同,以現(xiàn)銷方式向口公司銷售原材料一
建廠初購置的臨時板房,支付的臨電臨水線覽等計入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設(shè)費怎么做分錄
老師,出口貨物報關(guān)單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個?
稅務(wù)風(fēng)險提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進項稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒有問題?還是不要記賬?讓對方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請問23年稅務(wù)需要開數(shù)電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個收入補到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個營業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個嗎?
公司承擔(dān)個人部分社保,那匯算清繳,個人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報申報的,利潤總額,是稅務(wù)系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定成立一個子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
負數(shù)還沒開 對方就已經(jīng)把機動車統(tǒng)一發(fā)票開出來了 購買方開的機動車統(tǒng)一發(fā)票
你好,購買方怎么能開發(fā)票啊?
應(yīng)該是銷售方開負數(shù)機動車發(fā)票,然后再重新開正確的。
就是銷售方這邊已經(jīng)把機動車專用發(fā)票開出來了,對方查詢到可以開機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票就開了 已經(jīng)給顧客了
那他開錯了 要來了負數(shù)才可以
對方?jīng)]開錯,現(xiàn)在都問題只是機動車專用發(fā)票紙質(zhì)不能使用了,稅控系統(tǒng)里的還在。現(xiàn)在只能讓對方把機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票拿回來作廢嗎?
不能作廢,只能開紅字發(fā)票。
讓對方把發(fā)票退回來,然后你們自己開負數(shù)發(fā)票。
對方已經(jīng)給購買車的人去落戶了現(xiàn)在有點推不回來了
這種情況下你問下你稅務(wù)局那邊能給你操作了吧。