業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)際發(fā)生額的60%和收入千分之五的較低者 你這個(gè)調(diào)增沒(méi)有依據(jù)哦
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)在所得稅中調(diào)整怎么處理,例如營(yíng)業(yè)收入為4887570.29 業(yè)務(wù)招待費(fèi)為24717 我應(yīng)該調(diào)增的金額怎么算,請(qǐng)指導(dǎo)
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi),他的收入基數(shù)核算是主營(yíng)業(yè)收入要加其他業(yè)務(wù)收入加其他無(wú)票收入嗎?,還是直接主營(yíng)業(yè)務(wù)收入乘以5‰
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額乘以10%調(diào)增了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么意思
老師業(yè)務(wù)招待費(fèi)100,營(yíng)業(yè)收入50000,那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增額是多少那麻煩老師寫(xiě)下公式
計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除某商場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3000萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)收入50萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外收入為10萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出30萬(wàn)元。計(jì)算稅前可扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為多少?并說(shuō)明需要納稅調(diào)整的金額。
老師好,公司清算時(shí)名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80元,開(kāi)具增值稅銷項(xiàng)票100元,收到增值稅進(jìn)項(xiàng)票80元,銷售費(fèi)用2元,管理費(fèi)用1元,財(cái)務(wù)費(fèi)用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)怎么計(jì)算,需要計(jì)算過(guò)程,謝謝
老師請(qǐng)教一下 公司給離職員工免費(fèi)繳納了一個(gè)月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢(qián),注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計(jì)扣除5%嗎?如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請(qǐng)
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說(shuō)明一下
工商年報(bào)資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢(qián)打給誰(shuí)
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費(fèi)可以直接走公司報(bào)銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī),讓做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個(gè)需要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
但是我看到實(shí)操中人家是這樣做的
他是什么時(shí)候這樣調(diào)增
確認(rèn)收入成本的時(shí)候
好像是成本確認(rèn)了,然后收入就是按照一個(gè)公式確認(rèn)了
把招待費(fèi)乘10%加上了
這個(gè)是沒(méi)有依據(jù)的,沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這樣操作的