同學(xué)你好 也在消費(fèi)稅申報(bào)模塊申報(bào)。
老師您好,我想問問委托加工的業(yè)務(wù),受托方是要代收代繳消費(fèi)稅,受托方收到加工費(fèi)的同時(shí)也要收增值稅,這個(gè)增值稅不屬于代收代繳吧?我可以理解為消費(fèi)稅的納稅人是委托方,而增值稅的納稅人是受托方嗎?感謝老師的幫助!
您好,請(qǐng)問委托加工物資消費(fèi)稅這塊,是不是受托方在加工的時(shí)候交了,性質(zhì)是代扣代繳嗎?最終我怎么給受托方支付這部分錢,比如受托方開來了加工費(fèi)12萬(wàn),增值稅2萬(wàn)的票,另還有10萬(wàn)的消費(fèi)稅,這增值稅和消費(fèi)稅怎么體現(xiàn)在這張票上
委托加工,加工的東西涉及消費(fèi)稅而且委托方以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,這種情況下,消費(fèi)稅的申報(bào)者就是受托方,但是繳納這是委托方,是這么理解嗎?因?yàn)槭芡蟹绞谴鄞U的,是嗎?
請(qǐng)問一下,委托加工,我是受托方,我雖然不承擔(dān)消費(fèi)稅,但是我有代扣代繳義務(wù),要申報(bào)納稅消費(fèi)稅的依然是我受托方。請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候,我要怎么納稅申報(bào)呢
委托加工,加工的東西涉及消費(fèi)稅,但是委托方收回后是直接銷售的。這種情況之下,雖然受托方要代扣代繳消費(fèi)稅,但是消費(fèi)稅的承擔(dān)者是委托方對(duì)嗎?消費(fèi)稅完全由委托方承擔(dān),對(duì)嗎?這個(gè)理解有沒有錯(cuò)誤?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
消費(fèi)稅申報(bào)模塊申報(bào)?這個(gè)模塊在哪里呀?電子稅務(wù)局嗎?也是跟申報(bào)增值稅那個(gè)地方一樣嗎?
在電子稅務(wù)局,同學(xué),在電子稅務(wù)局—稅費(fèi)申報(bào)及繳納部分
那請(qǐng)問消費(fèi)稅,是不是當(dāng)初稅種核定時(shí),才會(huì)在這個(gè)模塊顯示,如果你都沒有這個(gè)稅種,就不會(huì)有消費(fèi)稅顯示了,是這樣嗎
是的,如果有發(fā)生納稅行為,先去稅局認(rèn)定。
但是我有個(gè)疑問,如果我只是發(fā)生一次兩次,也要做稅種認(rèn)定?不能直接去大廳申報(bào)嗎?
可以去大廳申報(bào)時(shí)同時(shí)先作稅費(fèi)種認(rèn)定,再申報(bào)。