你好,不需要的,但是需要上報匯總。
老師,請問一般納稅人去窗口零申報要先抄稅、帶稅盤去的嗎?,謝謝!
請問老師小規(guī)模納稅人零申報,是不是也要用稅盤抄稅清卡?
老師我想問一下就是一般納稅人的開具發(fā)票的稅控盤抄報稅清卡也是需要插入稅控盤登陸系統(tǒng)操作嗎,還有就是增值稅進項發(fā)票的認證需要插入稅控盤登陸嗎
老師你好,本公司是小規(guī)模納稅人,是季度申報,現(xiàn)在要弄7月份的賬務,那稅盤只需要插一次抄稅就行了是不?不需要再退出系統(tǒng)再登錄第二遍進行清卡呀?
老師你好!一般納稅人零申報不需要插盤抄稅嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準則,報表上的未分配利潤是負數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預交的企稅 2000元。預交當月月底我做結轉了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應賬務處理。這話是不是有誤導性 入庫與驗收:物料到貨后倉務員或相關負責人驗收確認并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務據(jù)此賬務處理。生產(chǎn)車間和各部門領用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應賬務處理。
那現(xiàn)在口罩原因,稅盤不在
這個一般納稅人零申報和小規(guī)模零申報是一樣的嗎?沒有業(yè)務發(fā)生,
你好,那你自己申報試一下。
報不了,到時候能申報了在申報
但是稅務局的說可以申報?
剛剛打電話問了,說不用稅盤可以申報
你好,申報的時候不需要金水盤,你試一下可以嗎?每個地方不一樣。
但是一般納稅人零申報和小規(guī)模納稅人人申報操作是一樣的嗎?
大師的是一樣的,打開里面的申報表就是啦。
打開直接保存報送?那貨幣資金是不是不能為0?
你好,資產(chǎn)最好不要失靈。
因為你的企業(yè)所得稅資產(chǎn)不允許填寫零。
哦哦明白了!季報時和平時都不能為0是吧?
對的是的對的是的對的是的對的是的對的是的。
老師看看這里,是不是這些標注必填的一定要填寫?
就是這些
還有一個減免明細表。
老師,這些待辦里面的表全部報送對吧?我是不是要先填寫財務報表?里面我看貨幣資金期初余額是1,實收資本是1,我期末余額照抄就可以了吧?然后待辦里面其他報表一次打開保存報送就可以了是嗎?
你所有的稅款都要申報,你看一下你的稅種認定里面。
不在這里面的也得申報。
這些待辦里面就都是我要報的稅
你好,那你自己核對一下就可以的,有些不全。就像印花稅就沒在這里面。
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我要辦稅—稅費申報及繳納里面打開就是第二個圖
電子稅務局首頁搜稅種認定。