你好,自然人電子稅務(wù)局扣繳端里。
普通合伙企業(yè)的合伙人個(gè)人所得稅是不是不能按照工資薪金所得申報(bào),要進(jìn)行季度申報(bào),季度申報(bào)表在自然人扣繳義務(wù)端沒看到生產(chǎn)經(jīng)營所得?是在哪里申報(bào)?
老師,我們公司是有限合伙企業(yè),我需要申報(bào)個(gè)稅嗎?或者我需要申報(bào)那些稅?是不是所有的合伙人我都需要申報(bào)個(gè)稅,經(jīng)營所得也要申報(bào)嗎?經(jīng)營所得沒有申報(bào)過,不知道怎么操作
老師,律所合伙制企業(yè),個(gè)人所得稅,經(jīng)營所得,納稅期限顯示的是按季申報(bào),但是并沒有提示我要申報(bào),我要在哪申報(bào)啊,我也沒查到前兩個(gè)季度的申報(bào)記錄
季度報(bào)所得稅預(yù)交。財(cái)務(wù)報(bào)表也要每個(gè)季度報(bào)嗎?我看稅務(wù)局網(wǎng)站有顯示。但是沒有寫申報(bào)期限
你好,我是合伙企業(yè)的投資者,忘記申報(bào)第四季度的個(gè)人經(jīng)營所得了,個(gè)人所得稅已經(jīng)申報(bào)了。沒報(bào)經(jīng)營所得影響個(gè)人所得稅嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
直接申報(bào)嗎
自然人扣繳客戶端的哪個(gè)區(qū)域啊
經(jīng)營所得,不應(yīng)該在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎
你好,經(jīng)營所得最上方你找不到的截圖。
這個(gè)表在哪里填啊
你好,在然電子稅務(wù)局扣繳端匯算清交第二個(gè)。
你看一下,在哪申報(bào)啊
找到了老師
最上方不是有一個(gè)經(jīng)營,否則你點(diǎn)開經(jīng)營,否則這是代扣代繳的頁面。
老師,我是填這個(gè)地方來申報(bào)嗎
對的是的,這個(gè)是預(yù)繳的,最左邊有一個(gè)匯算清交,這個(gè)就是你需要找到a報(bào)表。
我需要繳納嗎?
這個(gè)成本和收入是不是要和每個(gè)月申報(bào)的總和一致
彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)我在哪看啊
先做財(cái)務(wù)報(bào)表,在財(cái)務(wù)報(bào)表中獲取數(shù)據(jù),還是兩個(gè)沒啥關(guān)聯(lián)
我也不知道你需不需要繳納,你正常申報(bào)就是了,需不需要繳納,最后有結(jié)果的。
查賬征稅的,根據(jù)利潤繳納。
彌補(bǔ)虧損,看你以前匯算清交里面的應(yīng)納稅所得額。
這是之前的申報(bào)記錄,沒有繳費(fèi)記錄,我是不是也只用填收入和成本就行了
對的,是的,是這么做的。
收入和成本是看增值稅申報(bào)時(shí)的總額嗎?
看利潤表的同學(xué), 增值稅哪有成本?
那是不是得等財(cái)務(wù)報(bào)表出來之后,根據(jù)利潤表來登記申報(bào)
對的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。