是稅號(hào)錯(cuò)了,客戶沒發(fā)認(rèn)證的
老師,我要2021年1月的開出發(fā)票沖紅,(我在 司是銷售方,開出一張發(fā)票給客戶,客戶那邊沒有勾選,但是抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)不寄給我),是要銷售方申請(qǐng)開紅字信息表和開一張紅字發(fā)票嗎?還是直接開一張紅字發(fā)票就可以?
您好 老師我4.6收到一張專票 但是客戶把我方稅號(hào)開錯(cuò)了 我沒有認(rèn)證 這個(gè)發(fā)票 我5月份給客戶快遞抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)回去了 然后他們5月份開了紅字發(fā)票 我這邊應(yīng)該怎么處理?
老師,你好!我們公司開給客戶的發(fā)票開錯(cuò)了,而且跨月了,客戶也結(jié)賬了,但是還沒認(rèn)證的,客戶要求我公司這邊開一張紅字和一張藍(lán)字給她。紅票和錯(cuò)票的發(fā)票聯(lián)應(yīng)該有銷售方還是購買方保存?
1、10月28號(hào)開的發(fā)票給客戶,11月初客戶退發(fā)票回來了(客戶還沒有認(rèn)證發(fā)票) 2、我還沒有開紅字發(fā)票,就先開一張正確的發(fā)票給客戶(這個(gè)應(yīng)該沒有問題吧) 3、如果我開好紅字發(fā)票是不是也要給2聯(lián)紅字發(fā)票給客戶呢??(還是不用給客戶呢)
老師您好,我們有張銷售發(fā)票還沒寄給客戶,而且這張發(fā)票要跨月紅沖,已經(jīng)開了紅沖的發(fā)票了,那哪些是需要寄給客戶的發(fā)票
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
你好,應(yīng)該是給銷售方的。
那購買方應(yīng)該怎樣調(diào)賬?用銷售方錯(cuò)票和紅票的復(fù)印件作為原始憑證調(diào)賬嗎?
你好,對(duì)方自己留一個(gè)復(fù)印件,直接紅沖就可以。
好的,謝謝老師!
不用客氣工作順利