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進(jìn)貨金額20600(含稅)稅率3%。銷售金額30000(含稅)稅率13%。抵扣后應(yīng)繳納多少增值稅?

2022-10-11 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 12:00

你好,應(yīng)繳納的增值稅=30000/1.13*13%—20600/1.03*3%

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你好,應(yīng)繳納的增值稅=30000/1.13*13%—20600/1.03*3%
2022-10-11
你好! 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 5.21%=(580633/1.13×13%-x)/(580633/1.13)求出x就可以
2022-02-21
您好,根據(jù)您的描述,退稅金額是14757.29*(3%-1%)
2020-10-14
您好,不含稅10萬,含稅價格就是11.3萬(其中不含稅金額10萬,稅金1.3萬)
2020-09-01
你好 1、某商品含稅銷售額26000元,增值稅率13% 不含稅銷售額=26000/1.13 增值稅額=26000/1.13*13% 價稅合計=26000 2、某貨物的含稅運(yùn)費金額為300元,稅率9% 不含稅運(yùn)費金額=300/1.09 增值稅額=300/1.09*9%? 價稅合計金額=300
2022-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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