你好,這個是單位的固定資產(chǎn)嗎?如果是的話可以的。
老師,我們公司營業(yè)范圍是服裝生產(chǎn)銷售的,現(xiàn)接到一個單,幫客人設(shè)計服裝-采購物料-生產(chǎn)成衣,在交貨時,需要連同設(shè)計稿和紙樣、生產(chǎn)用量全部提供給客人。買斷了這批服裝樣式,我司后續(xù)也不準(zhǔn)再給別的客戶生產(chǎn)這批樣衣的款式。 正常一件成品大概在100-150左右,由于加了設(shè)計費和紙樣費,成衣單價達(dá)到1000元每件。一共150款,一個月內(nèi)完成。 這批成衣開票名就是外套,150件,總金額15萬。會備注服裝打樣費用。 這種會不會由于單價太高被關(guān)注? 還是我們直接開一筆15萬樣板費用發(fā)票好點?
我們公司借了一筆貸款,是一個工程項目的貸款,其中一部分用于工程建設(shè),一部分用于購買有關(guān)設(shè)備,這部分設(shè)備無需安裝,可以直接投入使用,所以可以直接計入固定資產(chǎn)了,但是對于貸款利息資本化還是費用化不知道怎么區(qū)分,一方面貸款用于購買固定資產(chǎn),那相關(guān)的借款利息應(yīng)該費用化,但是借款是分多筆取得,不知道借款利息費用化的金額該怎么算;考慮過采用簡單的按照購買固定資產(chǎn)花費金額占總借款比例去計算應(yīng)該費用化利息的金額,但難以區(qū)分哪些借款就是購買固定資產(chǎn)的,從而難以確定借款的時間和這個借款產(chǎn)生的利息是多少?不知道這種情況在實務(wù)中如何處理,請老師指教
請問老師,公司購買的設(shè)備,在系統(tǒng)里可以不做采購入庫,直接做發(fā)票嗎?然后設(shè)備來了直接安裝用于生產(chǎn),生產(chǎn)部有設(shè)備清單記錄,這樣操作正規(guī)嗎?
@小天老師,請小天老師接單謝謝啦! 小天老師,我入職這家電商公司在平臺開業(yè)差不多十天,目前沒有財務(wù)軟件,沒有erp,倉庫進(jìn)出貨退換貨沒有任何登記,因為人員都沒有到位。 公司陸續(xù)會在抖音天貓?zhí)詫氁还查_設(shè)10家店,然后工廠是老板的第11家公司,工廠對外采購面料,自己加工,然后直接發(fā)貨,所以三家平臺全部都是工廠直發(fā),我想問,怎樣做賬最簡便呢,需要工廠設(shè)不同門店倉當(dāng)成是每個公司的倉庫嗎,或者說能不能做類似一件代發(fā),就是平臺有訂單,但是公司不設(shè)置倉庫,直接工廠發(fā)。不知道哪種比較可行
老師好!我們是生產(chǎn)公司,但是目前沒有買設(shè)備和人員,接到訂單都是找外面加工廠代工,以前代賬公司做賬都是直接生產(chǎn)領(lǐng)料, 借:生產(chǎn)成本-直接材料 貸:原材料 沒有走委托加工科目,代工發(fā)票入到制造費用代工費。直接結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣做可以嗎?沒問題我以后也這樣操作,還有一些加工費是不給我們開票的,應(yīng)該怎么處理呢?
老師好,跨年的研發(fā)項目,集中研發(fā)費用決算表是什么時候做?年度終了還是這個研發(fā)項目最終結(jié)束的時候?
老師,跨年的一張24年的費用發(fā)票,25年入進(jìn)項還能抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅人做企業(yè)所得稅匯算清繳,在職工薪酬這塊,各類基本社會保障性繳款,是填寫單位部分的金額對吧
建筑異地項目,總公司做了一部分,后面在當(dāng)?shù)爻闪⒎止竞?,然后全?quán)委托分公司,除了簽一個全權(quán)委托協(xié)議,還需要簽一個三方協(xié)議,這樣是不是就可以了?
老師,公司賣舊車,賣的金額大于折舊后的金額怎么做賬
老師,事業(yè)單位的每門診人次成本及門診收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 醫(yī)療收入成本率 三個的計算公式是什么
老師,比如說我這個月開出去的水泥,開進(jìn)來黃沙,這個黃沙等我開出去的時候再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我可以這個月就結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
請問老師匯算清繳暫估調(diào)增填在哪里呢?
老師,我最近腦子不好使,請教下,23年的分錄借 管理費用-辦公費5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估5萬,24年3月來票7000元,賬上借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 第二個分錄借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000,現(xiàn)在我不想反結(jié)賬,現(xiàn)在25年4月調(diào)整分錄借利潤分配未分配利潤-5萬 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -43000 其他應(yīng)付款法人-7000(相當(dāng)于把24年第二個分錄紅沖),在做一個正確的分錄 借 利潤分配未分配利潤 7000 貸 其他應(yīng)付款法人 7000,這是賬務(wù)處理,24年匯算清繳納稅調(diào)增43000,這樣行嗎?
老師,您好!我公司1月份有出口一單貨物(外貿(mào)企業(yè)第一次出口),就等收外匯后申報出口退稅了,因后續(xù)無法確定收匯時間,故在5月操作了“進(jìn)貨憑證信息回退”,請問在流程上我還要做什么?或者半年以后又收到外匯了,該怎么處理?放棄退稅了應(yīng)該不能再返回吧?
對,是單位的固定資產(chǎn)
可以的,可以這么做的。