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老師,第一次申報(bào)印花稅,在電子稅務(wù)局應(yīng)該怎么操作?是否要先核定稅種?操作步驟是什么?

2022-10-11 10:37
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 10:41

同學(xué)你好 直接核定就可以 現(xiàn)在電子稅局采集印花稅

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同學(xué)你好 直接核定就可以 現(xiàn)在電子稅局采集印花稅
2022-10-11
首先登錄電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊我的待辦—印花稅申報(bào)或者我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納—印花稅申報(bào)。 2、稅源采集 在“本月需要申報(bào)的財(cái)產(chǎn)行為稅報(bào)表”(必報(bào)部分,依認(rèn)定)中點(diǎn)擊印花稅“稅源采集”。 點(diǎn)擊“新增稅源信息”。 存在按期申報(bào)印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定的納稅人,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分別帶出1條稅(費(fèi))種認(rèn)定對(duì)應(yīng)的稅源信息。其他信息填寫補(bǔ)充完畢后,點(diǎn)擊保存。 注意事項(xiàng): 其中帶紅色*號(hào)的為必填項(xiàng),其他選擇性填寫,部分字段填寫規(guī)則如下: *應(yīng)稅憑證名稱:填寫應(yīng)稅憑證的具體名稱。 *應(yīng)稅憑證數(shù)量:逐份填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填 1,合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí)填寫合并匯總應(yīng)稅憑證的數(shù)量。合并匯總填寫應(yīng)稅憑證時(shí),只能合并適用同一稅目且內(nèi)容高度相似的應(yīng)稅憑證。 *稅目:填寫對(duì)應(yīng)的應(yīng)稅品目,按期申報(bào)的納稅人存在印花稅稅(費(fèi))種認(rèn)定信息,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)加載已經(jīng)認(rèn)定的稅目。 子目:填寫對(duì)應(yīng)稅目的征收子目,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)稅目對(duì)應(yīng)的子目必填,其他應(yīng)稅合同稅目對(duì)應(yīng)子目選填。 *稅款所屬期起、止:按期申報(bào)的,系統(tǒng)帶出所屬期的起止時(shí)間。 *應(yīng)納稅憑證書立日期:填寫應(yīng)稅憑證書立日期,合并匯總填報(bào)應(yīng)稅憑證時(shí),應(yīng)稅憑證書立日期為稅款所屬期止。 *計(jì)稅金額:填寫應(yīng)稅合同、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)列明的金額(不包括列明的增值稅稅款);填寫應(yīng)稅營業(yè)賬簿中實(shí)收資本(股本)和資本公積合計(jì)金額。 3、納稅申報(bào) 點(diǎn)擊“綜合納稅申報(bào)”。 勾選印花稅后,點(diǎn)擊稅源信息同步。 帶出應(yīng)補(bǔ)(退)稅額等信息后,確認(rèn)無誤后可以點(diǎn)擊申報(bào)。 注意:若企業(yè)享受“六稅兩費(fèi)”減征政策,稅源采集時(shí)無需采集減免信息,在做稅源信息同步時(shí),本期是否適用小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減征政策,選擇“是”后,進(jìn)行同步,減免稅額可自動(dòng)帶出。
2023-06-20
你好這個(gè)各個(gè)地區(qū)是不一樣的最好還是和當(dāng)?shù)囟悇?wù)確認(rèn)一下。
2023-09-12
打開自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端,點(diǎn)“查詢統(tǒng)計(jì)” 查詢申報(bào)單位記錄,也可查詢個(gè)稅扣款明細(xì)。 2 /3 點(diǎn)擊要查詢的數(shù)據(jù),出現(xiàn)一個(gè)輸入密碼框,就是輸入電子稅務(wù)局綁定的手機(jī)動(dòng)態(tài)碼和密碼。點(diǎn)擊”確認(rèn)“ 3 /3 選擇日期,點(diǎn)擊”查詢“
2021-04-11
:第一步:登錄新電子稅局進(jìn)入首頁點(diǎn)擊【我要辦稅】,在展開菜單中點(diǎn)擊【綜合信息報(bào)告】-【應(yīng)申報(bào)稅費(fèi)種信息報(bào)告】。   第二步:進(jìn)入【應(yīng)申報(bào)稅費(fèi)種信息報(bào)告】頁面,點(diǎn)擊【新增】。   第三步: 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況,添加所需要的稅費(fèi)種認(rèn)定,選擇征收項(xiàng)目等信息,核對(duì)無誤后,點(diǎn)擊【提交】
2025-01-15
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