對,只是收資本和資本公積交稅。
賬簿交印花稅,依據(jù)是什么,是公司有沒有賬簿嗎,現(xiàn)在公司都用電腦記賬了,哪還有賬簿,資金賬簿都不用了,那是不是所有不用賬簿的都不用交賬簿印花稅了
老師,現(xiàn)在財務(wù)賬簿是不是只有實(shí)收資本的賬簿交印花稅?
老師,賬簿還要交印花稅嗎?不是實(shí)收資本的,就賬簿
請問老師,實(shí)收資本繳納印花稅,現(xiàn)在免稅嗎,還有稅目是資金賬簿還是營業(yè)賬簿
老師:為何這個B要交印花稅,營業(yè)賬簿,不是只有實(shí)收資本和資本公積嗎?
老師,給予客戶的返利做到銷售費(fèi)用了,對方需要開發(fā)票過來嗎?開的話要開什么發(fā)票
公眾責(zé)任險可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 有政策依據(jù)嗎
事業(yè)單位差旅費(fèi)報銷單有模板嗎
6月申報,可以勾選6月的發(fā)票嗎
老師,可以解釋下為什么幾個公司之間環(huán)開專票會導(dǎo)致稅收損失嗎? 假設(shè)A、B、C三家企業(yè)相互勾結(jié)進(jìn)行環(huán)開專票。A企業(yè)向B企業(yè)虛開一張金額為100萬元、增值稅稅率為13%的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上的稅額為13萬元。B企業(yè)再以同樣的方式向C企業(yè)虛開一張金額100萬元、稅額13萬元的專票,C企業(yè)又向A企業(yè)虛開一張同樣的專票。 對于A企業(yè)來說,它收到C企業(yè)開具的發(fā)票后,可將這13萬元的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。如果A企業(yè)在正常經(jīng)營中有100萬元的不含稅銷售額,按照13%的稅率,它本應(yīng)繳納13萬元的增值稅(100×13%)。但由于有了虛開進(jìn)來的13萬元進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,A企業(yè)就無需繳納這筆增值稅了,從而減少了應(yīng)納稅額。但是如果A企業(yè)不去開這張發(fā)票不就壓根不會出現(xiàn)這筆銷項(xiàng)嗎?繞這么大一圈不也只是用虛開回來的進(jìn)項(xiàng)去抵掉了虛開出去的銷項(xiàng)?
手持工作燈 開票時大類開成 日用雜品 ,合適嗎
收到的發(fā)票貨品名稱跟大類不符合,跟收票方關(guān)系大嗎?還是說按收到的大類開出去就行
老師,企業(yè)能給法人開工資么?法人已經(jīng)退休了,
蘋果手機(jī)有消費(fèi)稅嗎?
老師匯算清繳投資比例應(yīng)該怎么填寫
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