你好,在35欄里面填寫。
老師,現(xiàn)在還在報稅期,我公司是一般納稅人,在票勾選平臺已經(jīng)勾選認證發(fā)票了,也申報增值稅了,怎么發(fā)現(xiàn)還有未認證的發(fā)票,現(xiàn)在應該怎么做才能把剩余未認證發(fā)票認證了
老師,我們公司這個月剛剛改成了一般納稅人,也開專票了,我還沒勾選認證進項發(fā)票(目前是進項大于銷項),我是都勾選了還是勾選一部分夠抵扣就行了
老師你好,我是一般納稅人,現(xiàn)在是4月29日,下月初報稅前,能把收到的進項專用發(fā)票全部抵扣認證嗎?我的疑問是,我勾選認證專票時,能全部勾選認證嗎?還是說不能全部勾選認證,這個地方我不懂,能解釋一下嗎?老師
老師,我公司是一般納稅人,去年有開專票,一直未勾選認證,現(xiàn)在經(jīng)理讓我本月勾選認證,但是我們目前無收入,是零申報,這個勾選后納稅申報表的進項稅額我應該填寫哪一個???
提問:老師,我發(fā)現(xiàn)有一個公司是一般納稅人,在稅局系統(tǒng)里面專票勾選認證里面發(fā)現(xiàn),從公司成立到現(xiàn)在(2020年),所有進項發(fā)票都是未勾選狀態(tài),那我可以在這個月把這些進項都勾選了嗎?
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社??梢詥??
進項票被紅沖,進項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設(shè)立的一個來料加工加工的分公司,設(shè)備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務(wù)局承認嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,是25還是35?
你好,在35欄里面填寫的。
這個25和27是什么意思???有什么區(qū)別呢?
你好,這個是輔導期納稅人填寫的地方,或者是選擇的退稅勾選才填寫的 輔導期納稅人當月認證了,當月不允許抵扣,需要稅務(wù)局比對通過才可以抵扣的。
老師,35欄填寫了以后,后面有收入了會自動抵扣是嗎?
對的是的,是這么做的,但是我們這邊不允許有留底。
就是當月就要勾選認證的意思嗎?
你好,不要勾選的意思啊,
這邊不允許有劉迪,有劉迪需要申請退稅,不符合退稅的,要么做無票收入,要么進項轉(zhuǎn)出。