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請問A企業(yè)平臺銷售一個平臺會員,價格1000/年,客戶支付1000到A企業(yè)平臺,送B企業(yè)洗腳服務(wù)的代金券,AB企業(yè)應(yīng)如何開票,如何確認(rèn)收入,確認(rèn)多少?

2022-10-10 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 13:45

你好;? ?這個洗腳 服務(wù)是你找B公司 買的嗎? ?

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快賬用戶2170 追問 2022-10-10 13:48

可以這么說,是同一個集團(tuán)下面的關(guān)聯(lián)子公司。客戶兌換代金券的時候,A平臺企業(yè)會支付500給到B企業(yè)。

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齊紅老師 解答 2022-10-10 13:50

你好 ; 那你就B就開現(xiàn)代服務(wù) *洗腳服務(wù)費(fèi)? ;? A開票無形資產(chǎn)*會員費(fèi) ;? ?A做 :借銀行存款貸 主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅; 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款? ?

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快賬用戶2170 追問 2022-10-10 13:55

沒有很明白 請說詳細(xì)一點(diǎn)可以嗎 A平臺,收到1000會員費(fèi),開票項(xiàng)目:會員費(fèi),開票給客戶。 借:銀行存款 1000 貸:主營收入1000 客戶兌換代金券時B收到500元,這五百是開票給A平臺吧??因?yàn)槭荁平臺支付500過來的,那開票內(nèi)容應(yīng)該是什么呢?收到平臺打款過來,但是提供服務(wù)的對象是客戶。 平臺的經(jīng)營范圍并沒有洗腳服務(wù)的范圍,請問應(yīng)該如何處理這些問題呢

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齊紅老師 解答 2022-10-10 13:58

?你好;? ? 1是的;? ? ? ? 洗腳服務(wù)是開票給A ; A拿來做成本的;? ? ? 偶爾發(fā)生直接開票哈? ?

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快賬用戶2170 追問 2022-10-10 13:59

已經(jīng)算是捆綁銷售了。 會一直這樣做業(yè)務(wù)的, 應(yīng)該怎么處理合適 感謝老師解答一下了

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齊紅老師 解答 2022-10-10 14:03

?你好 ; 去增加范圍 在去開票給你做成本就行了。? ?

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快賬用戶2170 追問 2022-10-10 14:06

也就是說平臺這個企業(yè)是需要有洗腳的經(jīng)營范圍才可以是嗎。。應(yīng)該是B 企業(yè)開票給平臺做成本呢,因?yàn)?00是A平臺給B 企業(yè)的。

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齊紅老師 解答 2022-10-10 14:10

你好1; 是的; 不然 直接超范圍經(jīng)營 會罰款的; 對的??

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你好;? ?這個洗腳 服務(wù)是你找B公司 買的嗎? ?
2022-10-10
你好,同學(xué)。你這增值稅和所得稅的收入都是按 1000來處理的。 這里不存在 差異,你這名義是補(bǔ)助,實(shí)際時經(jīng)營相關(guān)補(bǔ)助,所以也是計(jì)營業(yè)收入
2021-11-01
1,會計(jì)是轉(zhuǎn)移設(shè)備時確認(rèn)收入 2,增值稅按收款金額分次繳納增值稅 所得稅和會計(jì)處理一致
2021-11-03
你這里屬于分期收款的銷售收入 增值稅是按收款時間繳納處理 所得稅和會計(jì)口徑都是交付驗(yàn)收作為收入處理
2021-11-05
您好: 發(fā)出商品: 借:發(fā)出商品 1750000 貸:庫存商品 1750000 借:應(yīng)收賬款 2260000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)260000 借:主營業(yè)務(wù)成本 1400000? 貸:發(fā)出商品 1400000 借:銷售費(fèi)用 200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:應(yīng)收賬款 226000 借:銀行存款 2034000 貸:應(yīng)收賬款 2034000
2021-10-17
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